借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 財(cái)政撥款收入 其他應(yīng)付款 ~社保 借 行政支出 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入 借 其他應(yīng)付款~社保 貸 財(cái)政撥款收入
計(jì)提單位社保和公積金怎么寫分錄
當(dāng)月工資當(dāng)月開,還需要計(jì)提嗎?公積金社保也是當(dāng)月繳當(dāng)月的,也需要計(jì)提嗎?公積金社保都是月初交,月末開資,在什么時(shí)候計(jì)提?計(jì)提分錄怎么做呢?
公司給員工交住房公積金,和社保,這兩個(gè)都需要先計(jì)提嗎,計(jì)提分錄怎么寫
要計(jì)提8月份工資,其中,單位部分社保1000元,個(gè)人部分社保500元,單位部分公積金300元,個(gè)人部分公積金300元,扣除社保公積金后,工資為12000元,請(qǐng)問,怎么計(jì)提工資,分錄怎么做
老師當(dāng)月付當(dāng)月的社保公積金,會(huì)計(jì)分錄要怎么寫???個(gè)人承擔(dān)部分需要單獨(dú)計(jì)提么
請(qǐng)問,25年的領(lǐng)先一步和敲重點(diǎn)在哪里購買?
老師,怎么確認(rèn)購買方已勾選認(rèn)證抵扣發(fā)票了。要開紅沖發(fā)票?
交地坪開的發(fā)票要交印花稅嗎
老師你好,我司在24年預(yù)收了一張發(fā)票,24年12月入帳了,但是現(xiàn)在結(jié)算需要紅沖掉這張發(fā)票,到時(shí)候賬務(wù)需要怎么處理呢
老師,公司按合伙經(jīng)營分紅,成本費(fèi)用等需按部門分?jǐn)?,要怎么建賬呢
老師,零售業(yè),買自己的產(chǎn)品送禮。那可以開回發(fā)票,一邊收回入銷售收入,一邊出費(fèi)用嗎?
老師,我22年有一筆錢屬于重復(fù)入成本了,現(xiàn)在需要沖銷掉,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是借:合同履約成本-工程施工-勞務(wù)費(fèi) 160000 貸:銀行存款 160000,當(dāng)時(shí)正確的分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 160000,貸:銀行存款 160000,現(xiàn)在調(diào)整的話需要通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?具體調(diào)整的分錄應(yīng)該是怎么樣的
商業(yè)承兌匯票如何承兌
老師,我申報(bào)社??圪M(fèi),為什么不同步醫(yī)療???北京這邊,怎么解決
老師 這個(gè)營業(yè)外收入 需要按一般納稅人計(jì)征13個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎
老師,這是工資表,能不能幫我寫一下吶
同學(xué)你好 就是上面的分錄
那業(yè)余活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的金額是什么?是21805.37,還是21805.37+3903.39
同學(xué)你好 這個(gè)是是21805.37,