你好 銷售費用 宣傳費
老師,你好。我公司是賣粉絲的,就是光友粉絲的那種。我們不自己生產(chǎn),請公司按我們的要求代加工然后貼上我們自己的品牌,米粉、調(diào)料由工廠提供。調(diào)料和米粉內(nèi)包裝袋、米粉外包裝盒、制版費、運費由我們自己承擔。我以前沒有做過這種賬務,請問要怎么做分錄呀
請問老師,就是我們定制的那種裝東西的袋子和那種帶有公司名字嗎紙杯,計入什么費用
老師,我們公司做內(nèi)賬,但是不是那種每筆都寫分錄的那種,就是當月收入-成本-費用 做成的一種自制表格。我現(xiàn)在有個疑問,收入,我是按照當月實際收到錢做收入準確,還是把沒收到單獨記在一個應收本子上呢、比如:我賣東西2萬,但是客戶這個月就給1.8萬,還差2000,我要不要算這月收入?若算了,可最后客戶款要不來 不就意味這 這報表有點不準嗎
老師請問下公司是科技公司但不是研發(fā)的那種,就是 我公司收A公司給返的款收服務費的那種,我司負責讓各店鋪加入到這個(A公司的平臺賣東西),然后我公司員工就是入到管理費 銷售費用了,這個我們得給A公司開服務費,但是沒有成本,這樣收入跟成本不匹配可以的嗎
郭老師請問下公司是科技公司但不是研發(fā)的那種,就是 我公司收A公司給返的款收服務費的那種,我司負責讓各店鋪加入到這個(A公司的平臺賣東西),然后我公司員工就是入到管理費 銷售費用了,這個我們得給A公司開服務費,但是沒有成本,這樣收入跟成本不匹配可以的嗎,問題是就是員工的工資,那我把業(yè)務人員工資入到成本里可以嗎
招投標產(chǎn)生的快遞費,膠裝費,報名服務費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔什么責任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄
計入廣告和業(yè)務宣傳費里面嗎
你好是的是這樣處理 對?