借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸固定資產(chǎn),之前多做的折就需要沖
老師,我公司一般納稅人,2013年購入的固定資產(chǎn),進項稅額抵扣了,2016年備案簡易計征,現(xiàn)在出售固定資產(chǎn),發(fā)票能開專票么,稅率是多少的,交稅怎么交
老師。我想問下公司買入了500萬的固定資產(chǎn)。我進項發(fā)票回來,但是又不敢低于稅負(fù)。怎么辦。是不是這些進項掛在那里待認(rèn)證抵扣
18年買的筆記本電腦入的固定資產(chǎn),4000多,開的專票,當(dāng)時沒抵扣進項,全額入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在7月進項又認(rèn)證了,怎么辦,也改不了
18年買的筆記本電腦入的固定資產(chǎn),后期折舊了,4000多,開的專票,當(dāng)時沒抵扣進項,全額入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在7月進項又認(rèn)證了,怎么辦,
某企業(yè)因管理不善丟失一臺筆記本電腦,購入時原價10000元,增值稅進項稅額1300元,進項稅額已認(rèn)證并抵扣,將其作為固定資產(chǎn)核算。截至丟失時,已計提折舊3000元,收到責(zé)任人賠償2000元。該企業(yè)因丟失筆記本電腦應(yīng)計入營業(yè)外支出的金額為5910元。 為什么管理不善造成的固定資產(chǎn)丟失進項不讓抵扣?東西是丟了,但是買東西的時候不是已經(jīng)花了錢嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
好的,謝謝老師,
不用客氣,工作愉快。
不好意思老師,剛看到他21年一年沒有計提折舊,可以直接22年連著20年年底數(shù)繼續(xù)計提嗎
可以的,可以這么做的。
就是不補提21年做以前年度損益,直接22年做管理費用直接連著20年繼續(xù)計提是嗎
你好 是的,可以這么做。