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Q

老師,你好,增值稅附加稅費申報表中的“增值稅免抵稅額”是怎么計算得出來的?

2022-09-27 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-27 15:45

你好;? ? 你們是什么類型公司的;? ? ; 出口退稅方面的企業(yè)嗎??

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快賬用戶6276 追問 2022-09-27 15:46

家具制造業(yè),出口退稅方面的企業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-09-27 15:50

你好;? ?這個是出口退稅減實際退稅后的差

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快賬用戶6276 追問 2022-09-27 15:59

也就是沒退的部分,出口退稅率的表格你那有嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 16:00

?你好;這個? 退稅率可以去國家稅務(wù)局官網(wǎng)去查詢下? ?

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快賬用戶6276 追問 2022-09-27 16:02

好,知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-27 16:09

?不客氣的; 幫到你就好? ?

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你好;? ? 你們是什么類型公司的;? ? ; 出口退稅方面的企業(yè)嗎??
2022-09-27
同學(xué)你好 免抵稅額是出口退稅部分抵了內(nèi)銷部分的增值稅,是因為一個是應(yīng)退、一個是應(yīng)交,所以抵掉了
2023-05-22
你好同學(xué)。《國家稅務(wù)總局關(guān)于<出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅管理辦法>有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第12號)第2條第7項規(guī)定:出口企業(yè)或其他單位出口并按會計規(guī)定做銷售的貨物,須在做銷售的次月進行增值稅納稅申報。所以增值稅納稅申報表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業(yè)會計記賬的出口銷售額,包含當(dāng)期單證信息不齊全的出口銷售額。 免抵退稅申報匯總表出現(xiàn)與增值稅納稅申報表差額是正常情況。
2023-03-20
您好!圖片在哪里呢?附加稅費的計稅依據(jù)要包含免抵額的哦
2022-05-25
你好 在出口貨物免抵退稅申報明細表中,征稅稅率與退稅稅率這兩個稅率不盡相同,所以產(chǎn)生了“免抵退貨物應(yīng)退稅額”的數(shù)據(jù)! 比方說,征稅稅率為17%,而退稅稅率為13%,那么就有了4%的差額,這4%的差額就算進了 納稅申報表 第15欄中!
2022-08-17
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