你好! 1.轉(zhuǎn)到聚合支付賬戶 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 2. 然后通過聚合支付劃撥款項 比如: 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款
老師:您 好!請問支付分期款時,由于是法人先從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到個人賬戶,然后再通過個人賬戶支付分期款,由于轉(zhuǎn)到個人賬戶支付貸款時多轉(zhuǎn)了幾角錢,請問這多出來的幾角錢,昨天有老師說計入營業(yè)外支出,如果是這樣的話,那二級明細(xì)怎么寫,合適一點(diǎn)呢
老師您好!我們采購貨物先轉(zhuǎn)到聚合支付賬戶,然后通過聚合支付劃撥款項。聚合支付賬務(wù)處理怎么做
我們公司A賬戶從銀行借款100萬,但是這100萬不能直接使用,只能通過轉(zhuǎn)到另一個B賬戶,然后再把錢轉(zhuǎn)回我們的基本戶C賬戶上,那么從B賬號轉(zhuǎn)到C賬戶,怎么做分錄?
老師您好,我們轉(zhuǎn)貨款把錢先轉(zhuǎn)到聚合賬戶,然后通過聚合賬戶劃撥款項,這個怎么做會計分錄啊
老師,我們幫別人申請貸款,銀行撥款到我家賬戶,然后我怎么做分錄?我可以對公直接把錢轉(zhuǎn)給這個貸款的客戶嗎?具體分錄怎么處理
交通費(fèi)是實報實銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
聚合賬戶不掛銀行存款的二級明細(xì)嗎 為啥是掛往來啊
你好,掛銀行二級明細(xì)也可以的
哪個合理?
都可以的,我選擇掛往來,第一種方法
但是聚合賬戶 是一個賬戶啊
都可以的,你要糾結(jié)是一個賬戶可以選擇在銀行存款下設(shè)立二級科目