你好! 1.轉(zhuǎn)到聚合支付賬戶 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
老師:您 好!請(qǐng)問(wèn)支付分期款時(shí),由于是法人先從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶,然后再通過(guò)個(gè)人賬戶支付分期款,由于轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶支付貸款時(shí)多轉(zhuǎn)了幾角錢,請(qǐng)問(wèn)這多出來(lái)的幾角錢,昨天有老師說(shuō)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,如果是這樣的話,那二級(jí)明細(xì)怎么寫,合適一點(diǎn)呢
老師您好!我們采購(gòu)貨物先轉(zhuǎn)到聚合支付賬戶,然后通過(guò)聚合支付劃撥款項(xiàng)。聚合支付賬務(wù)處理怎么做
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō),項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn):1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
香港公司賬戶收到客戶貨款,然后又用董事個(gè)人賬戶支付采購(gòu)貨款,怎么做賬務(wù)處理才合規(guī)?
老師您好,我們轉(zhuǎn)貨款把錢先轉(zhuǎn)到聚合賬戶,然后通過(guò)聚合賬戶劃撥款項(xiàng),這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個(gè)體工商戶),個(gè)體工商戶字樣之前沒(méi)有就算是個(gè)體戶也不會(huì)顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個(gè)員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊(cè)資本是300元。他認(rèn)繳了15萬(wàn)。沒(méi)有實(shí)繳。這種怎么操作。
老師麻煩問(wèn)一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表是不是只能更正第四季度的
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)多,少交增值稅,導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬(wàn) 啥原因?qū)е碌?/p>
營(yíng)業(yè)外支出匯繳清算的時(shí)候需要納稅調(diào)增?
它是一個(gè)賬戶呀
2. 然后通過(guò)聚合支付劃撥款項(xiàng) 比如: 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款
掛往來(lái)?我掛到銀行存款下面的二級(jí)明細(xì)了
追問(wèn)追問(wèn)
你好,掛銀行二級(jí)明細(xì)也可以的