你好是的??印花稅有減半征收 發(fā)生就交 不發(fā)生不交
小規(guī)模納稅人,季度收入超過三十萬的,城建稅,教育費附加和印花稅都減半征收么,還是教育費附加減免呢
請問老師稅金及附加,印花稅,城市建設(shè)維護(hù)稅,教育稅和地方教育稅,現(xiàn)在是不是減半征收。
老師您好,印花稅有減半征收嗎?之前的會計從來沒有交過印花稅,我看她城建稅和地方教育附加和教育附加都是減半納稅的。
老師,印花稅和附加稅(城建稅、教育費附加、地方教育費附加)現(xiàn)在還是減半征收嗎?
老師早上好!幫我一下這張憑證,最后的地方教育費附加沒有減半征收,上面的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加都有減半征收計算,為什么地方教育費附加沒有是不是打印錯了嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
小規(guī)模季度納稅,那我這個季度計提印花稅也是減半納稅,7月01號之后印花稅有個政策忘記了
你好?您好,“公告稱,自2022年1月1日至2024年12月31日,對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶,減按50%征收資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。 同時,增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶已依法享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加、地方教育附加其他優(yōu)惠政策的,可疊加享受上述優(yōu)惠政策。?
按減免后的計提就可以?
好的,謝謝老師 我在問另外一個問題,印花稅按照不含稅收入×萬分之三,如果開的有普票也是要和增值稅不含稅金額+一起算印花稅嗎?
你好 和開發(fā)票沒有關(guān)系的 按合同金額算的 不包括單獨體現(xiàn)的增值稅?
公司是小規(guī)模做企業(yè)咨詢,購銷合同都是一年一年的簽,發(fā)票開的都是含稅專票,那我是不是要增值稅算出來,在計算印花稅?
合同上增值稅單獨寫的就不包括增值稅。
沒有單獨寫,所以這三四年,之前的會計從來沒有交過印花稅稅
合同一年一簽的,這種印花稅一年也只算一次吧?
你好 是的 是這樣的呢?
好的,謝謝老師,我等合同到期了在算印花稅,這樣我就不用花很多時間來算增值稅了,發(fā)票開出來,都有稅額。
您好,您還有什么疑問嗎?
沒有了,謝謝老師
客氣的,祝您工作愉快。