同學(xué)你好 超過(guò)30萬(wàn),是減半的,不是免的;
小規(guī)模納稅人,季度收入超過(guò)三十萬(wàn)的,城建稅,教育費(fèi)附加和印花稅都減半征收么,還是教育費(fèi)附加減免呢
請(qǐng)問(wèn)一下,公司是小規(guī)模4季度開票金額超過(guò)30萬(wàn)了。增值稅全額征稅,請(qǐng)問(wèn)附加稅該怎么征稅。是城建稅減半,教育費(fèi)附加和地方教育附加全免。還是都是減半征收
老師,小規(guī)模城建稅和教育費(fèi)附加和地方附加,季度不超過(guò)45,都免嗎?超過(guò)45萬(wàn)減半征收?
小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬(wàn),季銷售額不超30萬(wàn)免征增值稅,同時(shí)就免征城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加和地方教育附加。印花稅房產(chǎn)稅減半征收對(duì)吧?
老師好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小微企業(yè)是季度開票不超過(guò)三十萬(wàn)免征附加稅里面的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎?城市維護(hù)建設(shè)稅是減半征收對(duì)嗎?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
好的,謝謝老師,還有個(gè)問(wèn)題企業(yè)所得稅匯算清繳退回的稅款怎么做分錄啊,
同學(xué)你好 退回稅款 借,銀行存款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)