可以啊,就是你開票了,你就要交增值稅了,但是可以這樣提前開沒問題的。
代辦車服務(wù)公司(小規(guī)模),有以下問題咨詢: 1、客戶讓開6萬發(fā)票,實際收服務(wù)費2萬,4萬是老板先墊付的,多的4萬每一萬返300,這能可以嗎? 2、多出的4萬沒有相應(yīng)的票據(jù),該怎么處理合適?
公司為小規(guī)模企業(yè),與A公司簽訂購銷合同,合同總價款為9307.86,根據(jù)合同規(guī)定先支付20%預(yù)付款后,后面在根據(jù)實際出貨情況再支付本次出貨80%款項。 現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,本公司實際支付總金額為9306.05,與實際支付少付款1.81,但A公司給我們開具的發(fā)票總金額為:9306.05,想問下出現(xiàn)的差額要在記賬分錄中需要體現(xiàn)出來么?其次體現(xiàn)出來分錄要怎么寫
有老師在嗎?想咨詢一下,公司收到預(yù)付貨款10萬,總價20萬,實際發(fā)貨金額2萬?,F(xiàn)在客戶要求先開票,可以先把預(yù)付款發(fā)票10萬開出來嗎?還是只能根據(jù)實際發(fā)貨2萬開出來?
老師,預(yù)收一筆貨款10萬元,客戶第一次提貨金額為2萬元,后續(xù)也會分好幾次提貨沖抵預(yù)收款,客戶要求開票,可以一下子開出10萬的發(fā)票嗎?還是先開具已提貨的那2萬元?
7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預(yù)收賬款商家30萬 轉(zhuǎn)賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應(yīng)付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應(yīng)收賬款30萬 貸主營業(yè)務(wù)收入28萬 應(yīng)交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務(wù)成本25萬 貸庫存商品25萬 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款30萬 就這些了吧? 那怎么把預(yù)付賬款30萬沖掉呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師收到預(yù)付款可以給對方開票嗎?
可以開具發(fā)票,同學(xué),
沒發(fā)的貨也能確認(rèn)收入?發(fā)票后不是要付出庫單嗎,可能10萬要發(fā)十噸貨,現(xiàn)在實際只發(fā)了兩噸,如果確認(rèn)收入,后面結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,商品單價是不是就偏高了老師?
沒有讓你確認(rèn)收入啊,你直接放預(yù)收賬款就行了呀,直說稅法口徑,你按照增值稅全部交就行了呀。