你好 借:庫存商品,貸:銀行存款 按實際支付的貨款金額入賬就是了?
老師您好,我想問下就是我們付運(yùn)費給對方,但是對方開過來的發(fā)票金額比我實際支付給他的少了200元,這種的我怎么做賬合適呢
老師你好,我想問一下,我們公司是購買方花了10000元購買貨物,對方公司收到10000元并且給了1000元的返回劵用于下次購買,請問這10000元和1000元對方公司怎么開票呀
老師你好,我想請教一下,公司買一批貨物,按照進(jìn)貨價賣給對方公司有問題嗎?這批貨實際是沒有利潤的,我們是只是代購的?
老師好,我想問一下哈,就是我們公司購買價值50000元的貨款,對方給返利11700,我實際支付了我38300,該怎么入賬呢
老師好。我想問一下哈,就是從對方公司進(jìn)貨200元一箱的貨物,他們每年有返利,是每年1月份給的返利不給錢以貨物的形式給,我們買給別人185,給別人開始185,這樣的話是怎么入賬呀,結(jié)轉(zhuǎn)成本也還是安裝185嘛
比如說一級科目編碼是2201,那二級科目就是220101,220102,220103嗎
請問一下哪位大神老師,我這個月申報增值稅,顯示是負(fù)數(shù),一直沒收入這樣申報有沒有什么問題?
老師B為什么不對是因為所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移嗎?成本費用不能扣除
其它應(yīng)付款在貸方,當(dāng)時是為了做流水,掛了很大一筆數(shù)字,我現(xiàn)在要怎樣寫會計分錄消掉這個科目?沒有開過發(fā)票的。
老師,欠員工去年工資105000元今年發(fā)放了,但是去年個稅沒有申報,是需要在今年申報嗎,員工今年累計個稅申報120000元,可以用獎金?工資的形式給他申報嗎,算是合理避稅
老師上月的電費我是預(yù)估做的賬,這個月支付上月的電費要比我預(yù)估的多135元,我怎么做賬務(wù)處理
個體戶我們的票一個季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個點?都要收什么稅?我給別人開票怎么算稅?所有加的都算進(jìn)去嗎?公司的話每個月有多少免費額度!
老師好,今年5月出口產(chǎn)品,5月申報期忘記申報了,可以7月申報期補(bǔ)申報么
個體戶我們的票一個季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個點?都要收什么稅?公司的話能每月有免費額度嗎?
個體戶我們的票一個季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個點?都要收什么稅?
11700不用入賬是嘛?
對方給的貨價值50000?
你好,是的,直接按?50000減去?11700之后的金額入賬就是了?
是直接寫:借庫存商品38300貸銀行存款38300嘛?
你好,是的,是這樣的
老師,就是這批貨50000元的貨如果涉及分期的話,是怎么弄呢?比方說可能2-3月才能收到呢?
你好,先付款的時候 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 商品入庫的時候 借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。