同學(xué)你好 計入成本就可以了
老師想問下我們公司臨時工人的人工費,怎么入賬,我們是管道安裝(機電設(shè)備安裝業(yè)),還有我們公司租賃員工車輛,怎么入賬?
請問下老師,就是我們公司是生產(chǎn)機械設(shè)備的,那售后會去客戶家修理機器,那之前我們發(fā)票開的內(nèi)容是 機械加工,那現(xiàn)在客戶要求我們開 勞務(wù), 可以開勞務(wù)的這個內(nèi)容嗎?
請問我們公司銷售機器設(shè)備,機器設(shè)備送貨到客戶公司,我司還要請人去安裝完成,我們在勞務(wù)公司請臨時工的工資怎么入賬呢
老師,請問,我們公司是銷售安裝電子設(shè)備的,那工人的工資是計入管理費用還是計入勞務(wù)成本的?
生產(chǎn)企業(yè),設(shè)備送到客戶公司,需要安裝,在那里請的打孔臨時工的工資入什么科目呢
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費,也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報稅時怎么選擇,謝謝
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個選項嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個題目,計入財務(wù)費用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯了呢
老師,請問一下這個題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號和代碼分別是哪個?
老師,公積金個人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
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如果是這個項目提前確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本了呢
同學(xué)你好 直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
怎么結(jié)轉(zhuǎn)?具體點啊
就是結(jié)轉(zhuǎn)成本最后結(jié)轉(zhuǎn)損益
請具體到明細(xì)科目啊
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
不對啊,我這個設(shè)備之前一件入庫了,出庫了,現(xiàn)在再帶庫存商品不是負(fù)數(shù)了嗎
你出庫到哪個科目了
就是平時一般產(chǎn)品出去就確認(rèn)收入了,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個是特殊情況。入庫:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本,出庫借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。問題是這個比較特殊,去到客戶那里搞不定,我們需要另外請臨時做安裝,之前不會有這種情況
同學(xué)你好 這個不會的
我還是不明白你說的,那我現(xiàn)在支付這個費用,怎么做分錄
同學(xué)你好 借費用科目 貸銀行存款