借其他應(yīng)收款200 貸銀行存款
老師,我們公司付食堂一個月4萬的伙食費,就是發(fā)工資的時候會扣除員工每人200元。 請問我公司開始交的4萬伙食費我要怎么做賬? 然后從員工工資扣200元,怎么做賬?
老師,下午好,有個問題請教一下您,就是我們公司不是有個食堂嗎?有免費的員工餐也對外營業(yè),因為老板要我把食堂的賬單獨在賬上體現(xiàn)出來,那么食堂員工的餐費應(yīng)該計入福利費還是食堂的成本呢?
老師您好!請問協(xié)會月初替員工把中餐費轉(zhuǎn)給食堂(食堂不是協(xié)會的自己開的),月底從員工工資里把餐費扣除,這部分中餐費需要申報個人所得稅嗎?工資表里有體現(xiàn)扣除的這部分餐費,而且食堂有開發(fā)票給協(xié)會,請問怎么做賬?
你好老師 請問員工在公司食堂就餐 這個餐費怎么入賬呢 比如 工資3000 扣除200的餐費 發(fā)放工資2800 這個兩百怎么做賬呢
老師您好!我問一下,A公司員工工資3000元,餐補300元,員工在B公司食堂吃飯餐費200元,A公司需要把餐費200元轉(zhuǎn)給B公司。這個怎么計提工資,及支付餐費分錄,申報個人所得稅是多少呢
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
借 應(yīng)付職工薪酬3000 貸其他應(yīng)收款200 銀行存款2800 這樣做嗎
您好,沒錯的是這么做賬
這樣的話其他應(yīng)收就掛起金額的啦 這個那么平呢
你得按照我上面先做一筆
老師你給我一個完整的分錄嘛 謝謝
借其他應(yīng)收200 貸銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸其他應(yīng)收款200 貸銀行存款2800
這樣銀行存款就不對了拉 這樣就付了3000的工資出去了噠
實際只付了2800
你看看銀行存款不就是付了2800嗎
第一個分錄不是借其他應(yīng)收200貸銀行存款200 不然分錄不平塞
對啊,就是你提前支付了聚餐費用 才會在發(fā)工資的時候扣掉了
沒有提前付呀 公司食堂
公司食堂你得買材料啥的對吧?借費用 貸銀行存款 員工吃的時候 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸管理費用200 銀行存款2800
好的 謝謝老師
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