暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
老師,小規(guī)模納稅人收到個人買賣給公司的儀器,儀器已收到,并且安裝好了,但是沒給個人付款,也未收到對方代開發(fā)票,怎么做分錄
采購商品,錢已經(jīng)付了,商品也收到了,但是發(fā)票還沒有收到!會計分錄怎么做呢?
公司購買了研發(fā)儀器已經(jīng)到了驗收正常使用了,錢也付了,但是發(fā)票沒收到怎么做賬合適呢
老師,預(yù)付貨款,錢已經(jīng)付了,貨也已經(jīng)收到,但是沒收到發(fā)票,這樣怎么做賬呢?
公司購買的機器沒有付款 已經(jīng)在用了 發(fā)票也收到了 該怎么做賬
簡單點,企業(yè)會計準(zhǔn)則。借:信用價值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負(fù)債表,會影響資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益哪個具體科目變動,最后利潤表有科目變動嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個月工資少計提了5000元,這個月可以補計提嗎 借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因為不想交稅,暫估了20幾萬的費用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤表不會變動,資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師?。祝沂峭患瘓F下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應(yīng)付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
不是原材料,錢也付了,不是應(yīng)付款比如辦公用品怎么做
如果購入原材料就借:原材料 貸:銀行存款。后期票到就沖紅,再根據(jù)發(fā)票做賬,借:原材料 進項稅額 貸:銀行存款 這樣可以吧
那公司其他當(dāng)期費用錢付了,發(fā)票沒到也要這樣做嗎,不是說沒發(fā)票當(dāng)期不能入賬嗎
但是公司很多當(dāng)期沒發(fā)票的,后期才補開的,都那樣做賬的話,后期做沖紅的發(fā)票分錄太多了吧
所以要及時取得發(fā)票,省事些