你好,如果偶爾開錯了,這一次不需要紅沖的,咱后期注意這個問題就可以了,它不影響勾選認(rèn)證的。
老師,有個問題咨詢一下,我司這個月沖紅了一份已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并且收到銷售方開具的紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票了,我收到這兩份發(fā)票要怎么做賬呢
老師,有個問題咨詢,我們作為銷售方開票給客戶,客戶不收發(fā)票,所以我們這邊就沖紅了。并且已經(jīng)沖紅成功,現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,我這個該怎么處理呢?客戶的發(fā)票認(rèn)證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功?
請問一下,已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后面發(fā)現(xiàn)錯誤,開了紅字發(fā)票信息表,后續(xù)應(yīng)該怎么處理?我方為購買方
老師,您好: 我想咨詢下,我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在部分需要退款,我們購買方要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
作為購買方,我5月份收到一張購買辦公用品的專票,我已經(jīng)入賬并且抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在6月份了,已經(jīng)申報完增值稅了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了,我開具信息表,讓對方開紅字發(fā)票,請問,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
沒有是當(dāng)月大批量
你好,嗯,那大批量的話那有點(diǎn)兒明顯了,但是呢,事實(shí)上也不影響你勾選認(rèn)證的,如果說咱們大批量的紅沖的話,可能也會容易引發(fā)稅務(wù)局的關(guān)注的。嗯,想做紅沖的會計分錄的話,咱就是收到紅字發(fā)票以后,比著原來的正數(shù)的發(fā)票做一樣的憑證,只不過金額寫成負(fù)數(shù)就可以了。
就是藍(lán)字和紅字的發(fā)票都放在一起,然后分錄做的是 借:應(yīng)付賬款—某公司 貸:應(yīng)付賬款—某公司這樣子做是可以的嗎
這樣做的話不對呀。咱們紅字發(fā)票的話,應(yīng)該是收入稅額都得是負(fù)數(shù)才對呀。
分別做,各做各的,互不牽扯,只不過是正數(shù)的發(fā)票金額是正數(shù)的,負(fù)數(shù)的發(fā)票金額是負(fù)數(shù)的。
有點(diǎn)糊涂樂就是我現(xiàn)在再返公司以前的賬
然后這筆業(yè)務(wù)不是很看的懂,我做的是內(nèi)賬 "Remix: 就是藍(lán)字和紅字的發(fā)票都放在一起,然后分錄做的是 借:應(yīng)付賬款—某公司 貸:應(yīng)付賬款—某公司" - - - - - - - - - - - - - - - 這個分錄是外賬做的
你好,這個只是來調(diào)整,如果說咱單位名稱寫錯了,是這樣調(diào)整的,但是如果說藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票絕對不是這樣寫的。
: 這樣做的話不對呀。咱們紅字發(fā)票的話,應(yīng)該是收入稅額都得是負(fù)數(shù)才對呀。分別做,各做各的,互不牽扯,只不過是正數(shù)的發(fā)票金額是正數(shù)的,負(fù)數(shù)的發(fā)票金額是負(fù)數(shù)的。" - - - - - - - - - - - - - - - 那我只是開戶行錯了,采取做紅字發(fā)票
你好,咱只要是收到的紅字發(fā)票,就應(yīng)該做個跟正數(shù)一樣的發(fā)票,然后把金額寫成負(fù)數(shù)。