您好,做賬是這么做 按照四年計(jì)提折舊
購買小驕車不含稅32萬,稅率13%,稅額4.16萬,一般納稅人,現(xiàn)在500萬以下,全部一次計(jì)入成本費(fèi)用,做外賬1.借:固定資產(chǎn)32,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅4.16貸:銀行存款36.16;2、計(jì)入成本費(fèi)應(yīng)該怎么做。 做內(nèi)賬1、借:固定資產(chǎn) 32 應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅4.16,貸:銀行存款36.16; 汽車最短折舊4年,做內(nèi)賬可不可不提折舊,一次計(jì)入管理費(fèi)用,如計(jì)提折舊每月=32÷4年÷12個月=0.67萬,借:管理費(fèi)用_折舊費(fèi)0.67 貸:累計(jì)折舊0.67,老師這樣對嗎?如計(jì)入成本費(fèi)用該怎么做。
3.14甲公司為增值稅一般納稅人,2021年5月1日外購一棟廠房,取得增值稅專用發(fā)票 上注明的價(jià)款為8 000萬元,增值稅稅額為720萬元,支付產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)20萬元,支付契稅320 萬元。以上款項(xiàng)均以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付,則下列會計(jì)處理正確的是(b )。 A.借:固定資產(chǎn) 9 060 貸:銀行存款 9 060 B.借:固定資產(chǎn) 8 340 應(yīng)交稅費(fèi)一 -應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 720 貸:銀行存款 9 060 C.借:固定資產(chǎn) 8 340 應(yīng)交稅費(fèi)一 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 720 貸:銀行存款 9 060 D.借:固定資產(chǎn) 8 320 應(yīng)交稅費(fèi)一 -應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 720 管理費(fèi)用 20 貸:銀行存款 9 060 答案是B 對嗎
老師,公司8月買了一輛轎車,款項(xiàng)一部分是賬上付款,一部分是銀行貸款,貸款2年沒有利息 ,貸款這部分是法人卡扣,買進(jìn)的憑證 借 固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款、其他應(yīng)付款-汽車貸款 ,我9月把她正常計(jì)提折舊,9月銀行賬上歸還到法人卡上歸還貸款這個怎么入賬? 借 其他應(yīng)付款-汽車貸款 貸 銀行存款這樣做嗎?
我公司是一般納稅人,買了個車,怎么入賬,具體折舊多少年,還是分前三年么?我百度沒查到正確的,感覺不對。交定金時 借 :預(yù)付賬款-廣汽 1萬 貸:銀行存款 1萬 付車款時 借:固定資產(chǎn) 81萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10萬 貸:銀行存款 91萬
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計(jì)分錄那個對 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?