你好,借財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。
老師,您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開的專票,一般納稅人可以抵扣增值稅?
老師您好。一般納稅人和小規(guī)模,收到銀行開的增值稅專票(手續(xù)費(fèi)),怎么處理。
老師 ,您好,賣二手車的小規(guī)模納稅人和一般納稅人對(duì)外開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票分別是多少稅率呢?
老師,您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人的公司收到了費(fèi)用專票,增值稅應(yīng)該怎么處理啊
小規(guī)模納稅人季度未滿30萬,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi),借:銀行存款5 貸:增值稅2、營(yíng)業(yè)外收入3。增值稅2怎么處理呢?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
剛才是一般納稅人的小規(guī)模,是不可以接受專用發(fā)票的,也就是說當(dāng)我們收到以后,一定要退回,讓對(duì)方重新給我們出具普通發(fā)票。
為啥我這邊的主辦會(huì)計(jì),一般納稅人適價(jià)稅合計(jì)沖減前期的財(cái)務(wù)費(fèi)用
小規(guī)模收到專票,要退回去, 那我這邊供應(yīng)商貨款,都是一般來說人,都要退回去么
你好,有可能他一開始就已經(jīng)做到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面了,也就是說稅額那部分也進(jìn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)里面了,所以他現(xiàn)在要沖減。
不是價(jià)稅合計(jì)沖減么,只沖減稅額
你好,就是說把手續(xù)費(fèi)里面的那個(gè)價(jià)稅合計(jì),然后調(diào)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面一部分。
小規(guī)模,怎么處理呢,退票么
你好好退回給對(duì)方,然后讓對(duì)方重新給我們填開普通發(fā)票,咱小規(guī)模不要接受專用發(fā)票,會(huì)引發(fā)異常的。
但是我這邊采購的供應(yīng)商都是,一般納稅人,做賬都是價(jià)稅合計(jì)的,都要退回去,那就麻煩了
你好同學(xué),咱一般納稅人的話可以接收增值稅專用發(fā)票的。嗯,小規(guī)模是不可以接受的。
那太可怕了,要退好幾年的專票
你好,如果已經(jīng)。如果已經(jīng)過了這么幾年了,就不要再退了,估計(jì)對(duì)方也不愿意后期注意。