你好 是的 可以這樣處理?
老師,公司來了3年了,但是賬很亂,可以按原始憑證從一開始重新做賬么
老師,一個小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)比較亂,賬本和報稅都對應(yīng)不起來,如果接這個公司會計工作給它重新建賬根據(jù)新賬套再重新開始申報不管以前它怎么報的可以嗎?
老師,請問一下酒店餐飲業(yè),開業(yè)兩年了,沒有建賬,現(xiàn)在年末盤點(diǎn)出來那些資產(chǎn)很雜,購入時也沒有登記價格,有什么辦法可以重新登記入賬呢?
老師好,單位想重新建賬,對原材料進(jìn)行重新盤點(diǎn),后續(xù)又收到很多原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是在已盤點(diǎn)的材料里,有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的原材料就沒有了,請問該怎么做能把帳建好。謝謝老師
你好請問,老板想接手一家在經(jīng)營中的企業(yè),那個企業(yè)賬務(wù)非常亂,報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,往來款非常多,實(shí)際又沒有的。如果老板接過來,可以重新盤點(diǎn)建賬的嗎?企業(yè)原有的賬務(wù)數(shù)據(jù)重新以盤點(diǎn)的為準(zhǔn),這樣可以的嗎?
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
那之前的賬就可以不管了是吧!
你好原來有賬要接著做 有錯的可以更正 這樣處理
好的謝謝老師
客氣,祝您工作愉快。