同學(xué)你好 自己增加就可以了
老師好,我想問(wèn)一下,我是一個(gè)小規(guī)模公司。2017年成立。未開(kāi)過(guò)發(fā)票?,F(xiàn)在要開(kāi)專(zhuān)票。去稅務(wù)局問(wèn)了是可以領(lǐng)專(zhuān)票回來(lái)自己開(kāi),也可以在稅務(wù)局代開(kāi)?,F(xiàn)在疫情期間專(zhuān)票的稅點(diǎn)兒是一個(gè)。小規(guī)模不是季度不滿30萬(wàn)的可以免增值稅嗎?如果我讓他們代開(kāi)了還可以免增值稅嗎?
您好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況下發(fā)票需要重開(kāi)嗎,對(duì)方開(kāi)給我涂料,就是物品在賦碼稅務(wù)編號(hào)的時(shí)候,有兩個(gè)涂料,一個(gè)是低于420免消費(fèi)稅 一個(gè)高于420什么都沒(méi)有 ,但是我賦碼的時(shí)候選的高于420 就開(kāi)了,然后我看以前開(kāi)的都是選420低于得。
想在百旺稅控盤(pán)里增加一個(gè)“咨詢服務(wù)費(fèi)”的商品編碼,賦碼時(shí)怎樣把它增加到現(xiàn)代服務(wù)下面,我想開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)成“現(xiàn)代服務(wù)–咨詢服務(wù)費(fèi)”,具體該怎么操作呢
我們公司變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照后新增了通用設(shè)備修理,這樣我們賣(mài)出產(chǎn)品后的維修費(fèi)公司可以開(kāi)維修費(fèi)嗎?一般怎么開(kāi)?稅率是百分之十三嗎?稅收編碼需要問(wèn)稅局新增嗎?還是可以自己找然后開(kāi)
下午好!我想問(wèn)下您,板金方面的開(kāi)票找賦碼,可以直接在開(kāi)票軟件統(tǒng)一用智能賦碼嗎?還是要一個(gè)個(gè)產(chǎn)品去諾諾公眾號(hào)查找賦碼號(hào)?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)為什么開(kāi)普票
如果按交稅開(kāi)票和未開(kāi)票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄