借管理費用勞務(wù)費,同學(xué)
你好,勞務(wù)公司收到下面班組開具的勞務(wù)發(fā)票,如何做分錄
老師,你好,拿到個人去稅務(wù)局代開的個人勞務(wù)票給工人支付了個人勞務(wù)費,這個要怎么做分錄呢?
老師,監(jiān)理公司,收到個人監(jiān)理勞務(wù)票,怎么做分錄呢?
老師公司收到個人開來的勞務(wù)報酬發(fā)票怎么分錄
老師你好,公司收到個人開的勞務(wù)票怎么做分錄
老師,這個自然人開票開居間費20萬,按個稅年納稅所得額那個稅率表,個稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項目銷售額,銷項稅額也合并,進項稅額也合并,第30欄有個本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個數(shù)據(jù)我在更改報表的時候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時候還是按全額確認收入和稅額,開票是按差額開票,那一個月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值6000萬,公允價值6400萬。公賬差主要是一個品牌使用權(quán),賬面價值1000,公允價值1400萬。請問在合并報表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長投做抵消分錄時,問這個未分配利潤需要減去無形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅會計分錄怎么寫,是小企業(yè)會計準則做賬
公司購買了房屋做辦公,還需要裝修,購買合同和裝修合同都有了,也支付了款項,但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒有利息,這個老師說總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個公式算出來和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開票是差額開票,那確認主營業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認主營業(yè)務(wù)和銷項稅額,如果按6%確認主營業(yè)務(wù)和銷項稅額,來費用票的時候沖抵銷項稅額,那報增值稅的時候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決
借,管理費用勞務(wù)費,貸應(yīng)付賬款某某?
對的同學(xué),是這樣的
之前月份暫估了主營業(yè)務(wù)成本的,這次開的發(fā)票進來就是做成本的。分錄是借,管理費用勞務(wù)費,貸應(yīng)付賬款某某,那對上主營業(yè)務(wù)成本啊。怎么搞
這個是費用,不是成本,只能記一個
做成了管理費用就對不上主營業(yè)務(wù)成本了
那是不是把之前暫估成本,改成費用才行
同學(xué),是的,這個直接就是勞務(wù)費的
那暫估勞務(wù)費,借管理費用勞務(wù)費,貸應(yīng)付賬款 暫估款?
是這樣嗎老師
你好,同學(xué),是是這樣的