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如果單位存在出口退稅需要走什么流程呢

2022-09-23 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-23 10:36

同學你好 外貿(mào)出口退稅的嗎

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快賬用戶9466 追問 2022-09-23 10:38

有報關(guān)發(fā)貨,但發(fā)票是開的境內(nèi)公司的

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齊紅老師 解答 2022-09-23 10:48

同學你好 你們是出口方嗎還是供貨方

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快賬用戶9466 追問 2022-09-23 10:49

供貨方吧,

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齊紅老師 解答 2022-09-23 10:56

同學你好 那你不是出口的呀 你做內(nèi)銷就可以了

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快賬用戶9466 追問 2022-09-23 10:58

那我們發(fā)貨還報關(guān)了的呢,

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齊紅老師 解答 2022-09-23 11:08

同學你好 報關(guān)不是你們名義報關(guān)的吧

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同學你好 外貿(mào)出口退稅的嗎
2022-09-23
同學你好 你看下這個
2022-07-14
你好,可以的,你們單位是進出口企業(yè)嗎?有備案的嗎?你給對方開免稅的發(fā)票,如果是商貿(mào)的,你需要有對方給你開的增值稅進項發(fā)票才可以的,而且得是專票。
2023-01-09
可以的,你們單位是進出口企業(yè)嗎?有備案的嗎?你給對方開免稅的發(fā)票,如果是商貿(mào)的,你需要有對方給你開的增值稅進項發(fā)票才可以的,而且得是專票
2023-01-09
你好;? ?比如說?只要是已經(jīng)出口報關(guān)的產(chǎn)品,倘若為0退稅稅產(chǎn)品(或取消退稅率)不是免稅的商品,就不用做出口退稅申報,須視同內(nèi)銷計提銷項稅額。倘若為免稅的產(chǎn)品,也不用做出口免稅申報,只要在增值稅納稅申報的時間填寫免稅銷售額,把對應進項稅額轉(zhuǎn)出算入成本就行
2023-08-01
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