你好,同學(xué)。 不能歸還,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入處理
我單位前幾個(gè)月申報(bào)報(bào)個(gè)稅時(shí),只填寫員工實(shí)際發(fā)放的收入,未填寫五險(xiǎn)一金,但實(shí)際上做賬做了五險(xiǎn)也交了社保,那樣應(yīng)付工資與社保不一致了。當(dāng)期收入填寫的應(yīng)發(fā)數(shù),后面五險(xiǎn)一金沒(méi)有填寫,我這個(gè)月如果要申報(bào)的話怎么補(bǔ)齊前面的數(shù)額
老師,公司從超市有限公司借入資金(超市的資金也是向銀行借入的),然后公司又借給個(gè)人,最終流入房開公司,貸款到期都是要收回和償還的,其他應(yīng)付和其他應(yīng)收金額太大有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這幾個(gè)公司都是同一老板,幾個(gè)企業(yè)都為房開公司融資,這樣掛賬會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司每個(gè)月都和法人借款,因?yàn)楣举Y金流總是不富裕,公司有錢也還,但是還的少,借的多,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)收入300多萬(wàn),其他應(yīng)付款1000多個(gè),我怎么規(guī)避這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢?
一個(gè)公司注冊(cè)后,正常經(jīng)營(yíng),但是平時(shí)主要是法人的微信支付寶收款,公司對(duì)公賬戶沒(méi)有錢,稅務(wù)也是零申報(bào),這種要怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)? 申報(bào)收入的話,就是有客戶轉(zhuǎn)到公賬,開票,才會(huì)申報(bào),平時(shí)都是法人微信支付寶收款的
公司沒(méi)有收入,只是法人轉(zhuǎn)公司帳戶交五險(xiǎn)一金,每個(gè)月都做其他應(yīng)付款,要公司注銷時(shí),這個(gè)其他應(yīng)付款怎么還?沒(méi)有收入只交五險(xiǎn)一金,可以是0申報(bào)?還是把五險(xiǎn)一金也要也記入申報(bào)?
老師我想問(wèn)一下我們公司出了一個(gè)專利評(píng)估了3500萬(wàn)。準(zhǔn)備用這個(gè)專利實(shí)繳另一個(gè)公司注冊(cè)資本金。這倆公司都要交什么稅啊,謝謝
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)工資方面專項(xiàng)扣除。,只能扣自己父母嗎。如果已結(jié)婚的能否填寫配偶的父母?
老師變更法人不用走稅務(wù)流程吧?公司一共有兩個(gè)股東,那個(gè)股東不干了,公司只有一個(gè)股東也可以吧!
甲公司與乙公司合作收購(gòu)小麥,甲公司銀行貸款利息2.85%,由乙公司承擔(dān)利息,按3.1%算,如何記賬?
我們公司想搞個(gè)業(yè)務(wù),做二道販子,購(gòu)買軟件,再銷售軟件,可以有這樣的業(yè)務(wù)嗎?供應(yīng)商給我們開發(fā)票,我們?cè)俳o客戶開發(fā)票可以嗎?
你好,老師,我有一筆應(yīng)收賬款收不回來(lái),做壞賬準(zhǔn)備,公司選做賬小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有信用減值損失和壞賬準(zhǔn)備這兩個(gè)科目,財(cái)務(wù)怎么操作?
外聘會(huì)計(jì)為了所得稅好看提到:降低成本中的物料消耗,賬面反映的數(shù)據(jù)偏高。主要原因可能是一些工具、物品類領(lǐng)回時(shí)一次性計(jì)入成本??梢钥紤]采用五五攤銷法或列長(zhǎng)期待攤費(fèi)用處理。,這個(gè)物品是指什么,入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)該按幾年攤呀
老師自然人享受六稅兩費(fèi)政策嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收應(yīng)付賬款岀現(xiàn)負(fù)數(shù)是有問(wèn)題吧(樸老師)
你好老師 我?guī)啄昵暗倪€有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣 然后中間有幾年沒(méi)有營(yíng)業(yè) 一直是零申報(bào)的 我現(xiàn)在又開始營(yíng)業(yè)做賬了 我想把之前的進(jìn)項(xiàng)票用完再抵扣現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我是訂貨付款做一個(gè)分錄憑證 然后收到貨做個(gè)暫估分錄憑證 等哪一天我要用到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了 然后把之前暫估的紅沖 再把收到票的做個(gè)分錄憑證 我這邊的一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)這樣很麻煩 如果我這個(gè)票假如兩年后才用到 再往之前的賬上翻 很麻煩 她的建議是就做個(gè)付款憑證 然后用到票了再把收到票的憑證做上去 就說(shuō)收到貨不要做暫估 這樣可以嗎 不做暫估是不是就沒(méi)有庫(kù)存嗎