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企業(yè)中途建帳,沒有期初數(shù)據(jù),期初數(shù)據(jù)要挺長時(shí)間才能統(tǒng)計(jì)出來,但現(xiàn)在企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的單據(jù),都要開始做賬了,怎么樣才能保證賬不亂呢?要怎么做呢

2022-09-22 19:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-22 19:50

同學(xué)你好,一般情況下,產(chǎn)生的單據(jù)編制憑證,做賬處理,就可以保證賬不亂了。

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快賬用戶9938 追問 2022-09-22 19:58

問題是現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)沒有全部出來,但原材料等現(xiàn)在領(lǐng)用了

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齊紅老師 解答 2022-09-22 20:01

同學(xué)你好,是的,只是不結(jié)出原材料的余額即可。

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快賬用戶9938 追問 2022-09-22 20:04

那什么時(shí)候結(jié)余額呢

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齊紅老師 解答 2022-09-22 20:06

同學(xué)你好,可以等期初數(shù)據(jù)出來后,再結(jié)出余額。

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快賬用戶9938 追問 2022-09-22 20:08

你的意思是說等庫存盤點(diǎn)好后,再作為期初數(shù)據(jù)來結(jié)余額嗎?這樣我當(dāng)月成本怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 20:19

同學(xué)你好,是的,如果有了期初余額,再加上當(dāng)月購買的,結(jié)出余額,算出單價(jià),乘以出庫數(shù)量,得出成本結(jié)轉(zhuǎn)即可。

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同學(xué)你好,一般情況下,產(chǎn)生的單據(jù)編制憑證,做賬處理,就可以保證賬不亂了。
2022-09-22
同學(xué),你好 沒有準(zhǔn)確的期初數(shù)據(jù),不好開展下面的工作的。 你可以等準(zhǔn)確的期初數(shù)據(jù),再建賬。 這個(gè)半個(gè)月我該做什么,你可以熟悉企業(yè)的規(guī)章制度,了解部門內(nèi)部人員的分工和職責(zé)、財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
2024-12-22
同學(xué)你好,你手工和系統(tǒng)每一個(gè)科目核對一下,看看問題。如果新建賬,用科目余額表就可以了,不用編資產(chǎn)負(fù)債表。
2020-08-12
你好1;21.9月? 先做0建賬;然后去補(bǔ)籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù);? ? 2.? ? ?然后按月來補(bǔ)做賬的?
2023-04-03
你好? ? ? 你現(xiàn)在是從1月開始建賬還是? 從6月開始 ???
2021-05-26
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