你好同學(xué) 借,無形資產(chǎn)2 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)126 000 貸,銀行存款2226000 借,管理費(fèi)用37100 貸,累計(jì)攤銷37100 借,銀行存款1590000 累計(jì)攤銷890400 貸,無形資產(chǎn)2100000 資產(chǎn)處置損益? 380400
2018年9月6日,大新公司購入專利權(quán),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為2100000元,增值稅為126000元,款項(xiàng)以銀行存款支付預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用直線法攤銷。2018年9月30日,攤銷當(dāng)月專利權(quán)成本96000元。2020年9月15日,大新公司將專利權(quán)以1600000元出售,增值稅96000元,款項(xiàng)已收到。 要求:寫出購入,攤銷及轉(zhuǎn)讓的會(huì)計(jì)分錄。
2020年9月6日大新公司購入專利權(quán),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為2100000元,增值稅為126000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用直線法攤銷。2020年9月30日,攤銷當(dāng)月專利權(quán)成本。2022年9月12日,大新公司將專利權(quán)以1500000元出售,增值稅90000元,款項(xiàng)已收到。(按順序添加空格編寫會(huì)計(jì)分錄)
2020年9月6日大新公司購入專利權(quán),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為2100000元,增值稅為126 000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用直線法攤銷。2020年9月30日,攤銷當(dāng)月專利權(quán)成本。2022年9月12日,大新公司將專利權(quán)以1500 000元出售。增值稅90 000元,款項(xiàng)已收到。(按順序添加空格編寫會(huì)計(jì)分錄) 要求:編寫購入的會(huì)計(jì)分錄 編寫攤銷的會(huì)計(jì)分錄 編寫轉(zhuǎn)讓的會(huì)計(jì)分錄
2020年9月6日大新公司購入專利權(quán),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為2100000元,增值稅為126000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用直線法攤銷。2020年9月30日,攤銷當(dāng)月專利權(quán)成本。2022年9月12日,大新公司將專利權(quán)以1500000元出售,增值稅90000元,款項(xiàng)已收到。要求:編寫購入的會(huì)計(jì)分錄編寫當(dāng)月攤銷的會(huì)計(jì)分錄編寫轉(zhuǎn)讓的會(huì)計(jì)分錄
2020年9月6日大新公司購入專利權(quán) ,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為2 100000元,增值稅為126 000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用直線法攤銷。2020年9月30日,攤銷當(dāng)月專利權(quán)成本。2022年9月12日,大新公司將專利權(quán)以1 500 000元出售,增值稅90 000元,款項(xiàng)已收到
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?