你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費為2600元(增值稅稅率為9%)。
企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費為2600元(增值稅稅率為9%)。
企業(yè)購入電梯部件外包安裝。部件購入價格為發(fā)票不含稅價格為60000元,增值稅7800元,匯兌支付貨款(價稅合計)67800元。安裝結(jié)束后,轉(zhuǎn)賬全款支付安裝公司安裝費用22200元(不含稅價格20000元,增值稅2200元)。完工驗收后投入使用,轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
1.購入不需要安裝的生產(chǎn)用設備一臺,買價600000元,增值稅78000,保險費500元,包裝及運雜費1300元,全部價款使用銀行存款支付,設備購回即投入使用2.購入需要安裝的生產(chǎn)用設備一臺,買價和稅金共計904000元,增值稅稅率百分之13,包裝及運雜費為1500元,全部款項通過銀行存款支付,設備購回即投入安裝3.上述設備安裝完畢,達到預定可使用狀態(tài),并經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本
某建筑公司購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票價稅合計額為67800元,增稅稅率為13%,支付運費為2500元,安裝設備時,領用了一批材料價值2100元,支付了安裝工人工資3000元,安裝完畢后投入使用。計算這臺設備的初始入賬價值。
請問銷售藥品給某某學校醫(yī)務室,開的銷售單名稱是A學校醫(yī)務室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務風險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務局看到,一張電子稅務局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進場,我們只需要對上一任會計師事務所查出的問題進行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設備已安裝完畢達到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
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