你好,如果寫明了不含稅的金額,咱們再申報印花稅的時候是按照不含稅的金額來申報的,如果沒寫的話,就要按照含稅額。
老師,請問舉辦某個旅游活動,甲方和丙方簽了活動合作合同,里面有注明活動的收入都進入丙方賬戶;然后甲方和乙方簽訂活動票務合作合同,甲方另外出了委托收款函給乙方,注明由丙方作為票務收款方和賬務結算。那所有票款都打進丙方,但是丙方再和集團下屬企業(yè)和甲方簽三方協(xié)議,讓下屬幾家企業(yè)代開票給乙方,這樣操作是否可行,稅務審計方面有什么問題嗎?
在一個合同上 甲乙丙三方簽訂安裝合同,丙方作為監(jiān)管方。甲方作為購買方,乙方作為銷售方。簽訂合同時,乙方未完善開稅務開發(fā)票事宜和銀行對公賬戶事宜。 合同注明甲方付款給丙方。 但合同中未注明 丙方開具增值稅發(fā)票給甲方,實際上由丙方給甲方開具的增值稅發(fā)票。 請問老師,應該通過什么樣的方式,能把丙方收到甲方的款項轉(zhuǎn)給乙方?
老師,甲和乙簽了不含稅的主合作合同,現(xiàn)在甲給乙下采購訂單,對方要求注明未稅價格,請問這個有什么影響嗎
一項工程,現(xiàn)在乙方是甲方的分包單位,結算時需要開具發(fā)票給甲方,如果乙方在別的公司買了20噸型號為35*50的鋼板(或者是金屬管道)其他單位給乙方開的專票明細也是20噸35*50規(guī)格的物品,但是乙方與甲方簽訂的分包合同清單上是50噸50*75噸的金屬物品(還含有其他別的金屬物品),乙方可不可以直接開給甲方50噸50 *75的金屬物品的增值稅發(fā)票?,F(xiàn)在問題是乙方說這邊進的什么就得開出去什么東西,符合規(guī)定嗎。 有個老師解答了,乙方這邊確實應該是進什么開什么,那甲方這邊是不是就可以收到跟合同內(nèi)不同的物品呢。
老師好,我們單位作為甲方購買乙方的貨物30萬,付款20萬,余10萬未付款,但已取得30萬進項票,現(xiàn)在問題是乙方欠丙方10萬元,現(xiàn)在乙方要求將余下的10萬元直接打款給丙方,能這樣操作嗎?若是我們甲方直接轉(zhuǎn)賬給丙方的話賬面上無法平賬呀!因為我們甲方與乙方簽訂的合同和發(fā)票是30萬,請問最終我們甲方能不能直接轉(zhuǎn)賬給丙方10萬元?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
主代工合同如果注明了不含稅,那么所有的采購訂單則依據(jù)主合同進行,采購訂單就無所謂注明未稅與含稅的影響了對吧
你好愛好說,采購訂單也要分清楚含稅和不含稅的。
您好,采購訂單也要分成含稅和不含稅的,打錯了幾個字。
那主合同注明了不含稅,采購訂單就沒必要注明含稅與不含稅了吧
您好,您采購訂單的話,最好是要注明白的,寫清楚的。
我們談的都是未稅的,都是想付10個點的金額,讓對方開13個點的票。所以在我們公司角度,肯定是不想在采購訂單上注明未稅的。
你好,那咱有特殊情況的話,咱就不寫了,一般為了更清楚的話都會寫上的。