你好,后期收不到發(fā)票,需要做無票支出處理 借:庫存商品等科目,貸:預(yù)付賬款?
老師預(yù)付賬款長期掛賬,收不到發(fā)票怎么處理
針對付款后后,跨年還沒有收到發(fā)票,后期也收不到發(fā)票,這類賬務(wù)要怎么處理?(前期付款做的預(yù)付賬款)
已付款沒有發(fā)票前期掛賬預(yù)付賬款,后期收不到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
請問之前付的費(fèi)用,因沒收到發(fā)票所以計(jì)入了“預(yù)付賬款”,后期確定發(fā)票收不回來了,怎么做賬處理?
老師,我們預(yù)付給供應(yīng)商的貨款,沒有收到發(fā)票,也沒有收到貨,長期在賬上掛著這筆預(yù)付賬款,以后也不會收到貨和發(fā)票了,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
那庫存就一直放著嗎?
你好,庫存有對外銷售嗎?
但是在稅務(wù)上沒有發(fā)票不能作為成本,這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢
你好,后期收不到發(fā)票,需要做無票支出處理 借:庫存商品等科目,貸:預(yù)付賬款? 匯算清繳的時(shí)候,對無票支出做納稅調(diào)增處理
匯算清繳的時(shí)候調(diào)增補(bǔ)稅款,那賬務(wù)上的庫存一直放著嗎
你好,這個(gè)庫存有對外銷售嗎??
基本沒有的
你好,沒有對外銷售,就在賬面掛賬就是了
那對外銷售呢,怎么處理
你好,對外銷售,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本 匯算清繳的時(shí)候,對無票支出做納稅調(diào)增處理
好的,謝謝老師,我明白了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。