您好 借:固定資產(chǎn) 貸:營業(yè)外收入
第1題,應(yīng)補繳的增值稅為什么不考慮接受捐贈的1.3萬元和購進安全生產(chǎn)專用設(shè)備進項2.34萬元
老師1.這式子里邊的+8.5是什么?是接受捐贈6.5嗎?如果是的話,應(yīng)該是減呀,為什么要加上呢?2.企業(yè)接受捐贈附帶發(fā)票的,企業(yè)可以做進項稅額抵扣嗎?
某企業(yè)2019年12月接受捐贈設(shè)備一臺,收到的增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元,增值稅1.6萬元,企業(yè)另支付運輸費用0.8萬元,該項受贈資產(chǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅為
請問老師,我想咨詢一下基金會接受捐贈給捐贈企業(yè)如何開具發(fā)票,開具何種發(fā)票?如何進行賬務(wù)處理?對于捐贈企業(yè)來說它的稅收優(yōu)惠是什么?基金會需要給捐贈企業(yè)提供什么文件捐贈企業(yè)才能享受稅收優(yōu)惠
屬于企業(yè)所得稅那稅調(diào)整項目的是?A接受捐贈收入B非公益性捐贈C出售固定資產(chǎn)凈收益D非廣告性質(zhì)的贊助支出
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費未按規(guī)定申報增值稅,請核實后按收到手續(xù)費日期的所屬期更正申報增值稅!??! 請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費,開票開的是服務(wù)費,入財務(wù)費用手續(xù)費可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負數(shù)發(fā)票,收入為負數(shù),所得稅也成了負數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
請問一下印花稅怎么計提