嗯,最好的話是打印出工資條兒來,然后領(lǐng)現(xiàn)金的話,讓他們每個人簽好工資條兒,然后附在憑證后。
老師您好!請問上月新開的戶,沒有銷售額,銀行對公賬戶也沒開呢,現(xiàn)在申報個人所得稅一個員工0申報工資可以嗎?
您好老師,員工的工資可以發(fā)放現(xiàn)金也可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?本來一直是發(fā)放現(xiàn)金的,但有好幾個月老板都有轉(zhuǎn)賬且備注寫的就是工資。這種的怎么辦?謝謝
老師好 我們是非盈利組織,是銀行協(xié)會,省上給我們一筆員工的考試費用,已經(jīng)轉(zhuǎn)到我們的對公戶了,但是出納因為現(xiàn)金還有,這筆款項也不多,就用現(xiàn)金發(fā)放給員工了,就是在對公戶上這筆款并沒有取出來,那我怎么處理呀這個賬務(wù)呢,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。
老師,您好,麻煩問一下,給員工開工資,有一部分是對公賬戶,有幾個人是現(xiàn)金,那現(xiàn)金也沒有可以粘貼的票據(jù),怎么辦呢
老師好,公司在項目所在地招了幾名員工,都是現(xiàn)金發(fā)工資,當(dāng)?shù)貨]有公戶開戶行的銀行,發(fā)工資都是批量代發(fā),單獨給他們轉(zhuǎn)賬太麻煩,這樣可以嗎?
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請問,純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請能在出口當(dāng)月申請嗎?還是要等到次月申報完增值稅以后才能申請退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請問要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動嗎?
電子函件為什么需要繳納費用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有哪些勾稽關(guān)系啊?請賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報授權(quán)后跳出來的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報2024年報,是以哪期報表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)?,贈品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問題補(bǔ)寄賠償備件按非零元報關(guān),增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務(wù)部門呢?配合財務(wù)具體哪些工作呢?
哦哦哦,那要是前幾個月都沒打工資條,就計提的時候粘貼工資表了,那還用補(bǔ)上嗎
你好,要是好補(bǔ)的話就最好補(bǔ)一下
打出來單獨幾個人的嗎,還是整體的,
主要是提現(xiàn)金的這些人的工資可能是會有疑義然后為了也為了有一個他們?nèi)‖F(xiàn)金工資的這個記錄的話最好是取現(xiàn)金的都要簽一下工資單。
老師,如果沒有,會有很大的影響嗎
影響也不太大,主要是怕會有扯皮的事情,那如果這個員工就是說他沒有取錢,但你說他取了錢了,最好是有一個簽字證明一下。
懂了,謝謝老師
嗯嗯,祝您工作順利,方便的話請給五星好評謝謝。