同學(xué)你好,一般情況下,查看這個(gè)工廠的往來賬,或者從收入明細(xì)賬來篩選獲得數(shù)據(jù)。
你好老師!我們公司是一般納稅人,我是做內(nèi)帳的,也配合記賬公司商量報(bào)多少稅,我記得一般納稅人年度的一個(gè)收入要在1,000,000左右,但是現(xiàn)在生意難做每個(gè)月可以有些進(jìn)項(xiàng)票,但是很少有銷售票,但是我們也想納稅,所以計(jì)劃是交個(gè)500左右這樣子的話,那會(huì)不會(huì)對(duì)這個(gè)一般納稅人資格,這個(gè)企業(yè)有沒有影響的?
老師:我們是藥店,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),查賬征收,現(xiàn)在稅務(wù)搞檢查,叫我們統(tǒng)計(jì)醫(yī)保收入和非醫(yī)保收入,我統(tǒng)計(jì)好,把表交上去,從2019年到現(xiàn)在沒有繳納任何稅費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)說我們的數(shù)據(jù)不相符,說數(shù)據(jù)很亂,要來我們藥店查賬,老師稅務(wù)都查什么啊,就是一定要我們繳稅的意思嗎?她還說按照他們的數(shù)據(jù),我們要繳很多稅,我們這是一個(gè)小小的藥店,真的都是虧損,店面現(xiàn)在都縮小了,剩下80多個(gè)平米了,店租貴,每個(gè)月店員工資付完基本就剩下幾百塊,有的時(shí)候2000多塊,其他時(shí)候都是虧損
老師,我們是一般納稅人,一個(gè)月會(huì)有幾筆收入進(jìn)賬,開票時(shí)間不定,次月會(huì)有增值稅等繳納,在這些數(shù)據(jù)中,我怎么看某一個(gè)工廠持續(xù)和我們訂貨,我們要交多少稅的這個(gè)數(shù)據(jù)呢?
老師,我們公司從上游買貨賣給不同的工廠,每個(gè)月會(huì)有多個(gè)工廠的訂貨單,單開票日期是不固定的,商量著開的,這種情況如果我只想找一個(gè)工廠看它的稅費(fèi)共交了多少,要怎么做呀
老師,我們小微企業(yè),因?yàn)樘厥馇闆r租用另外一個(gè)公司三輛車,簽訂租賃合同每月15000元,現(xiàn)在兩個(gè)月費(fèi)用30000,對(duì)方公司因?yàn)闆]有利潤,不提供發(fā)票,出具委托書由其中一個(gè)駕駛員收款,現(xiàn)在附件有租車合同,委托書,銀行轉(zhuǎn)賬回單,因?yàn)橐髮?duì)方駕駛員代開發(fā)票稅點(diǎn)過高,對(duì)方不愿意開具,想問一下,沒有發(fā)票可以上賬嗎?還需要什么憑證需要完善嗎?審計(jì)或者檢查會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?麻煩指導(dǎo)一下
15. 甲某是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)業(yè)主,2025 年 1 月將價(jià)值 60 萬元的自有房產(chǎn)作股投入獨(dú)資企業(yè)作為經(jīng)營場所;2月以 200 萬元的價(jià)格購入一處沿街商鋪;3 月將價(jià)值 200 萬元的自有倉庫與另一企業(yè)價(jià)值 160 萬元的倉庫互換,甲某收取差價(jià) 40 萬元。甲某以上交易應(yīng)繳納契稅( A )萬元。(契稅稅率為 4% ,上述金額均不含增值稅) A. 8.00 B. 8.40 C. 9.60 D. 16.00 這題為什么不考慮買入的200的契稅
請(qǐng)問老師,材料采購科目年末余額可以在貸方嗎?
員工把車租給公司,需要繳納什么稅每月800和1000
公司給對(duì)方代開了勞務(wù)洗車發(fā)票,對(duì)方公司付款備注保險(xiǎn)賠付款,怎么辦?有啥影響?
用于建筑工地的貨物,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以不一致嗎
老師:請(qǐng)問最新的全行業(yè)增值稅稅率在哪個(gè)文件里面可以查到?
收到增值稅專用發(fā)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額還沒認(rèn)證,沒認(rèn)證可以先做記賬憑證嗎?后進(jìn)項(xiàng)再等月底時(shí)統(tǒng)一抵扣認(rèn)證?
老師其他應(yīng)收款在貸方是什么意思
就這一問,不符合嗎?不是在開庭前提交了嗎?
查看這個(gè)工廠從我們這里買了多少貨來算稅款嗎?但我們的這個(gè)訂單也有進(jìn)項(xiàng),我想算這個(gè)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的差額,這才是我們真正需要支出的
但是我們給下游開票時(shí)間和上游給我們開票時(shí)間都不一樣,金額每次也對(duì)不上,我就感覺沒有頭緒了,老師
同學(xué)你好,如果算進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的話,從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個(gè)明細(xì)科目下的明細(xì)賬里查看就行了。如果開票不及時(shí),那就確實(shí)沒辦法計(jì)算了。
老師,能通過銀行流水這么查嗎?
同學(xué)你好,可以的,就是麻煩點(diǎn)。
由于一個(gè)月有幾個(gè)工廠的訂貨,但這些工廠并不一定當(dāng)月下訂單當(dāng)月開票,但次月也有交稅的,這樣應(yīng)該什么思路查呢,老師
同學(xué)你好,這樣的話,只能在存貨科目里查了。后續(xù)可以把付款記入預(yù)付賬款,到貨記入應(yīng)付賬款,來了發(fā)票再預(yù)付沖應(yīng)付,這樣就好查了。