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賬以前是代賬公司做的,現(xiàn)在交接回來,建立賬套是不是把每個(gè)會(huì)計(jì)科目余額錄入即可?比如五月交接回來的,錄入五月會(huì)計(jì)科目期末余額。根據(jù)科目余額表可以吧!

2022-09-21 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-21 16:26

你好,去年有業(yè)務(wù)嗎?如果去年有的話,年初數(shù)據(jù)看去年12月末的,然后五月的期末余額錄入到你的期初余額里面去。

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快賬用戶3737 追問 2022-09-21 17:11

看截止到今年的累積期末余額就行吧

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快賬用戶3737 追問 2022-09-21 17:12

因?yàn)槿ツ甑囊矔?huì)一直累積下來

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齊紅老師 解答 2022-09-21 17:12

號(hào)對(duì)的是的,看截止到今年的就。

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你好,去年有業(yè)務(wù)嗎?如果去年有的話,年初數(shù)據(jù)看去年12月末的,然后五月的期末余額錄入到你的期初余額里面去。
2022-09-21
同學(xué)你好 對(duì)的 錄入就可以了
2022-09-21
您好 那根據(jù)科目余額表的期末數(shù)跟本年累計(jì)數(shù)據(jù)建賬 不要本年累計(jì)的話 要看一年的數(shù)據(jù) 到時(shí)候就沒有 比如要填要去年收入 您不填累計(jì) 那到時(shí)候要另外加
2022-06-23
你好,科目名稱不一致,可以新建一個(gè)客戶名稱,然后做調(diào)整 借:應(yīng)收賬款-A 負(fù)數(shù) 應(yīng)收賬款-B 客戶正數(shù)
2024-09-04
同學(xué)你好,你的做法是正確的。新建賬套,然后按照科目余額表錄好期初數(shù)據(jù),進(jìn)行初始化,就可以了。
2020-09-10
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