同學您好,借:固定資產, 使用權資產累計折舊,租賃負債-租賃負債,貸:使用權資產,租賃負債-未確認融資費用,銀行存款
老師你好,融資租賃的固定資產,最后支付了100元的留購價,這100元怎么入賬呢我們是承租方
老師,融資租賃買設備,最后的支付的留購價款怎么做賬呢?
老師,我們單位設備購買采用三方融資租賃公司方式購買設備,我們是設備最終費用承租方,設備價款有我們單位支付,最終設備歸我們的單位所有,我們把設備首付款打給廠家后,剩余貨款我們采用分期付款方式,打給融資公司,融資公司收取手續(xù)費,這種賬務處理該怎么辦合適
融資租賃貸款已經還完,現(xiàn)支付最后的留購價款1000元,怎么做分錄
融資租賃的留購價款100元,到期支付怎么做賬務處理
你好想問下納稅表A105080這個表怎么填,1列資產原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計折舊、攤銷額56158.41 4列資產計數(shù)基礎 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進來的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說,就是我們那個收收據(jù),如果說微微信或者支付寶就是一個總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉這個整數(shù)進來。這樣子進來就就就就直接做那個主營業(yè)務跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經轉了,但是沒有沒有沒有轉對那個數(shù)。然后他是說明天再接著我跟他說了,我說明天要轉對,那對的上那個數(shù)的金額轉進來,這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說不用管他,只要季報到時候和稅務月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請問,預提律師收入個稅,按照哪一檔稅率預提呢?
辦公室人員配的防藍光眼鏡可以計入辦公費里嗎
我想問一下,之前把6月份付的工資,財務報表日期做到7月了,導致報報7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實際財務報表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報表上的銀行和實際銀行金額一致的這種情況。