你好 交增值稅了就要交附加稅的
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷。麻煩你幫我看下分錄是否對(duì)了,由于退稅率跟征收率不一樣。進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬(wàn),退稅率90萬(wàn),還有10萬(wàn)是不能退的計(jì)入成本。分錄如下:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90 借:銀行存款 90 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 請(qǐng)問還需要補(bǔ)充分錄嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口,如果沒有內(nèi)銷,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅20萬(wàn),出口退稅額30萬(wàn),這樣只能退20萬(wàn),剩下的10萬(wàn)可以留到后期待有進(jìn)項(xiàng)在退?如何做退稅額最大?無(wú)內(nèi)銷情況所有進(jìn)項(xiàng)都可以退?如果企業(yè)采購(gòu)原料委托加工后,再出口也是可以退稅?(對(duì)原料、加工費(fèi)等退稅?
老師,生產(chǎn)企業(yè),出口退稅公司,要是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開發(fā)票收入140萬(wàn),出口退稅發(fā)票100萬(wàn)要是我不申請(qǐng)退稅,可以直接抵稅嗎?那我是不是只需要交10萬(wàn)*13%的稅呢?
請(qǐng)問增值稅留抵退稅,假如企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)元: 1、如不退稅的話,可以10%附加扣除,10萬(wàn)元 2、如果退給留抵退稅100萬(wàn)元,10%附加扣除還可以在后續(xù)交稅時(shí)陸續(xù)通過報(bào)表填寫再減少10萬(wàn)元。
商貿(mào)企業(yè)出口退稅假如應(yīng)退10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)不夠,實(shí)際退稅3萬(wàn),未退的7萬(wàn)需要交附加稅嗎
老師請(qǐng)問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂!請(qǐng)問個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
應(yīng)該是不用沒有交增值稅吧,不是當(dāng)月還退稅3萬(wàn)了嗎?留底3萬(wàn)
你好 不交增值稅就不交附加稅的??