你好 交增值稅了就要交附加稅的

老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷。麻煩你幫我看下分錄是否對(duì)了,由于退稅率跟征收率不一樣。進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬,退稅率90萬,還有10萬是不能退的計(jì)入成本。分錄如下:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90 借:銀行存款 90 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 請(qǐng)問還需要補(bǔ)充分錄嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口,如果沒有內(nèi)銷,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅20萬,出口退稅額30萬,這樣只能退20萬,剩下的10萬可以留到后期待有進(jìn)項(xiàng)在退?如何做退稅額最大?無內(nèi)銷情況所有進(jìn)項(xiàng)都可以退?如果企業(yè)采購原料委托加工后,再出口也是可以退稅?(對(duì)原料、加工費(fèi)等退稅?
老師,生產(chǎn)企業(yè),出口退稅公司,要是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開發(fā)票收入140萬,出口退稅發(fā)票100萬要是我不申請(qǐng)退稅,可以直接抵稅嗎?那我是不是只需要交10萬*13%的稅呢?
請(qǐng)問增值稅留抵退稅,假如企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)100萬元: 1、如不退稅的話,可以10%附加扣除,10萬元 2、如果退給留抵退稅100萬元,10%附加扣除還可以在后續(xù)交稅時(shí)陸續(xù)通過報(bào)表填寫再減少10萬元。
商貿(mào)企業(yè)出口退稅假如應(yīng)退10萬,進(jìn)項(xiàng)不夠,實(shí)際退稅3萬,未退的7萬需要交附加稅嗎
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您。
發(fā)票信息導(dǎo)入電子模板里,填寫了稅收分類編碼,可以不再輸入電子稅務(wù)局開票信息維護(hù)商品維護(hù)嗎,
老師,我問下,公司有項(xiàng)目爛尾,致材料款沒有能力支付,材料商起訴,假如材料商協(xié)同法院工作人員,有律師,有工作證件來找財(cái)務(wù)報(bào)表,我們公司財(cái)務(wù)需要配合嗎?
老師,個(gè)體工商戶咨詢服務(wù)站一個(gè)季度開票七萬左右的,成本寫多少,怎么寫,有房租,一年一共就萬了八千的,水電不知道,辦業(yè)務(wù)使用的個(gè)人車輛油費(fèi)也能算嗎?算多少,
企業(yè)所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)處理沒有設(shè)應(yīng)付職工薪酬_工資二級(jí)科目怎么填列申報(bào)欄
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費(fèi),轉(zhuǎn)不到庫存商品了。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報(bào)表,上面的信息來自哪里?報(bào)關(guān)后次月申報(bào)嗎?尤其是劃框的沒的,怎么導(dǎo)入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報(bào)狀態(tài)顯示已申報(bào),和未申報(bào)什么意思?
老師您好,請(qǐng)問一下,餐飲業(yè)25年3月開辦的個(gè)體工商戶,至今未報(bào)稅會(huì)有那些風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,有個(gè)員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺說不出來是什么感覺,空氣?老板親戚就在我辦公室


應(yīng)該是不用沒有交增值稅吧,不是當(dāng)月還退稅3萬了嗎?留底3萬
你好 不交增值稅就不交附加稅的??