您好!物業(yè)管理服務(wù),6%稅率
位于市區(qū)的某服務(wù)公司為增值稅一般納稅人,于2018年9月從事如下業(yè)務(wù)。 ①出租閑置的倉(cāng)庫(kù),取得租金收入20萬(wàn)元,同時(shí)向承租方收取管理費(fèi)2萬(wàn)元。 ②轉(zhuǎn)讓一塊土地的土地使用權(quán)取得收入300萬(wàn)元,土地使用權(quán)受讓原價(jià)為190萬(wàn)元。 ③從事裝飾業(yè)務(wù),取得相關(guān)收入11萬(wàn)元。 ④附設(shè)搬家服務(wù)隊(duì),取得搬家勞務(wù)收入8.48萬(wàn)元。 ⑤從事物業(yè)管理,共取得相關(guān)收入15萬(wàn)元,代業(yè)主支付水、電、燃?xì)赓M(fèi)共計(jì)10.76萬(wàn)元。 ⑥向某生產(chǎn)企業(yè)出租生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得租金收入11.6萬(wàn)元。 ⑦購(gòu)置稅控收款機(jī)一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為2.32萬(wàn)元。 已知:上述業(yè)務(wù)均按一般計(jì)稅方法計(jì)稅,收入均為含稅價(jià)格。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。 ①該服務(wù)公司業(yè)務(wù)①應(yīng)繳納的增值稅為多少萬(wàn)元? ②該服務(wù)公司轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)應(yīng)繳納的增值稅為多少萬(wàn)元? ③該服務(wù)公司裝飾業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅合計(jì)為多少萬(wàn)元? ④該服務(wù)公司本月應(yīng)繳納的增值稅合計(jì)為多少萬(wàn)元?
某汽車廠為增值稅一般納稅人,2019年9月份主要業(yè)務(wù)情況如下: 1.以折扣方式銷售給汽貿(mào)公司A型小客車500輛,5.8萬(wàn)元/輛(不含稅),折扣率5%,并在開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額; 2.銷售給某使用單位B型小客車10輛,單價(jià)為6.8萬(wàn)元(價(jià)稅合計(jì)); 3.該汽車廠自用A型小客車3輛; 4.外購(gòu)鋼材支付貨款560萬(wàn)元,已取得增值稅專用發(fā)票,購(gòu)入鋼材取得的運(yùn)輸單位開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元,鋼材已驗(yàn)收入庫(kù); 5.外購(gòu)機(jī)床1臺(tái),價(jià)值35萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票上已注明稅款6.倉(cāng)庫(kù)由于管理不善,丟失原材料價(jià)值50000元(不含稅)。 7.購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額3510元;該批辦公用品已入庫(kù)并部分地投入使用。 (小客車消費(fèi)稅稅率為5%)。 根據(jù)上述資料,計(jì)算分析該企業(yè)應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅。
某汽車廠為增值稅一般納稅人,2019年9月份主要業(yè)務(wù)情況如下: 1.銷售給汽貿(mào)公司A型小客車500輛,8萬(wàn)元/輛(不含稅), 2.銷售給某使用單位B型小客車10輛,單價(jià)為7.8萬(wàn)元(價(jià)稅合計(jì)); 3.該汽車廠對(duì)外捐贈(zèng)A型小客車3輛; 4.外購(gòu)鋼材支付貨款760萬(wàn)元,已取得增值稅專用發(fā)票; 5.外購(gòu)機(jī)床1臺(tái),價(jià)值25萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票 ; 6.將自產(chǎn)的A型小客車一輛用于廠部管理部門使用; 7.上月外購(gòu)汽車輪胎成本2萬(wàn)元,由于管理不善被盜; (小客車消費(fèi)稅稅率為5%)。 根據(jù)上述資料,計(jì)算分析該企業(yè)應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅
1.利寧工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,機(jī)構(gòu)所在地在甲縣。2021年6月10日轉(zhuǎn)讓其2014年購(gòu)買的一幢寫(xiě)字樓。取得含稅轉(zhuǎn)讓收入4500萬(wàn)元。該寫(xiě)字樓位于乙縣,2014年購(gòu)買時(shí)的價(jià)格為2900萬(wàn)元,保留有合法有效憑證;該辦公樓資產(chǎn)原值3000萬(wàn)元,已經(jīng)計(jì)提折舊150萬(wàn)元。已知:利寧工業(yè)企業(yè)對(duì)于該項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅方法寫(xiě)字樓的增值稅預(yù)征率為5%,征收率為5%,稅率為5%,請(qǐng)回答下列問(wèn)題。要求:(1)利寧工業(yè)企業(yè)需要向哪個(gè)縣的稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅?預(yù)繳多少?如何進(jìn)行預(yù)學(xué)稅款的賬務(wù)處理?(2)利寧工業(yè)企業(yè)需要向哪個(gè)縣的稅務(wù)機(jī)關(guān)中報(bào)繳納增值稅?申報(bào)繳納時(shí)是否需要補(bǔ)繳稅款?利寧工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓寫(xiě)字樓時(shí)計(jì)提增值稅時(shí)應(yīng)如問(wèn)進(jìn)行賬務(wù)處理?(注意:僅需答出與增值稅有關(guān)的賬務(wù)處理,金額單位為萬(wàn)元,結(jié)果要求保留兩位小數(shù))
利寧工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,機(jī)構(gòu)所在地在甲縣,2021年6月10日轉(zhuǎn)讓其2014年購(gòu)買的一幢寫(xiě)字樓,取得含稅轉(zhuǎn)讓收入4500萬(wàn)元。該寫(xiě)字樓位于乙縣,2014年購(gòu)買時(shí)的價(jià)格為2900萬(wàn)元,保留有合法有效憑證:該辦公樓資產(chǎn)原值3000萬(wàn)元,已經(jīng)計(jì)提折舊150萬(wàn)元。已知:利寧工業(yè)企業(yè)對(duì)于該項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,寫(xiě)字樓的增值稅預(yù)征率為5%,征收率為5%,稅率為9%。請(qǐng)回答下列問(wèn)題。要求:(1)利寧工業(yè)企業(yè)需要向哪個(gè)縣的稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅?預(yù)繳多少?如何進(jìn)行預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理?(2)利寧工業(yè)企業(yè)需要向哪個(gè)縣的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納增值稅?申報(bào)繳納時(shí)是否需要補(bǔ)繳稅款?利寧工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓寫(xiě)字樓時(shí)計(jì)提增值稅時(shí)應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?(注意:僅需答出與增值稅有關(guān)的賬務(wù)處理,金額單位為萬(wàn)元結(jié)果要求保留兩位小數(shù))
請(qǐng)問(wèn)一下支付民工工資,業(yè)主代發(fā)的工資,在匯算清繳表里A102010,該怎么填呢?
你好老師,我們是物流運(yùn)輸公司,因?yàn)楣拒囕v不夠外面找了其他車輛拉運(yùn),這樣司機(jī)的工資按工資薪金申報(bào)還是勞務(wù)所得呢
老師:在報(bào)今年所得稅年報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)去年11月份一筆銷售收入少做了2萬(wàn),銷項(xiàng)稅額是對(duì)的,少了2萬(wàn)我在今天已調(diào)好賬。那24年的已申報(bào)好的賬務(wù)報(bào)表我是不是要去更正一下。
公司購(gòu)買了一個(gè)軟件,跟硬件一起使用就組成一臺(tái)機(jī)器銷售給客戶,因?yàn)檫@個(gè)軟件可以一直使用我就作進(jìn)無(wú)形資產(chǎn),十萬(wàn)不到,然后無(wú)形資產(chǎn)去年也只是攤銷了1.5萬(wàn),現(xiàn)在在填寫(xiě)匯算清繳的時(shí)候,按無(wú)形軟件攤銷填寫(xiě),系統(tǒng)就成了調(diào)增15000,就是要收企業(yè)所得稅,我有些想不通,我哪里做錯(cuò)了?
老師,法人名下的車過(guò)戶給公司,需要交哪些稅?
老師,我們是總分機(jī)構(gòu),分公司交納的員工社保費(fèi)可以在總公司申報(bào)嗎?錢是總公司給交的,但是是以分公司開(kāi)設(shè)的社保賬戶
老師,計(jì)提盈余公積是根據(jù)賬套計(jì)提還是申報(bào)那個(gè)?因?yàn)槿绻?dāng)年記到未分配利潤(rùn)有差額
老師,匯算清繳中的期間費(fèi)用表里的咨詢顧問(wèn)費(fèi)有扣除限額么
這么多內(nèi)容,怎么寫(xiě)支出證明?
請(qǐng)問(wèn)我們有幾百萬(wàn)的貨款很多年沒(méi)給對(duì)方付,現(xiàn)在對(duì)方公司注銷了 我能在今年匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增嗎?