您好那可以貸其他應(yīng)付款,后期你們公司再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給法人,借其他應(yīng)付款貸銀行。
老師,我公司通過公戶支付了一筆代賬服務(wù)費(fèi)給私人,但是對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師 公司6月付房租,金額27萬元。但老板用私人賬戶付給對(duì)方,對(duì)方開的公司名稱的專票,分錄怎么做?
老師,請問我公司付款給別的公司,但是對(duì)方不給開發(fā)票怎么做賬
我們公司給對(duì)方付款,對(duì)方公司沒有開立對(duì)公賬戶,錢只能打給他們私人戶,這種情況怎么辦,要怎么處理
老師請問別人給我們公司開票,但是老板自己私人付款給對(duì)方,沒有經(jīng)過公司賬戶付給對(duì)方公司這要怎么做分錄呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們評(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個(gè)人所得稅嗎?
以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費(fèi)怎么填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報(bào)總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表是按照總公司的填嗎
請問老師做賬之前怎么核對(duì)銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
比如有個(gè)股東向公司拿了25萬,后續(xù)外面有支付都是他那邊去支付,這個(gè)可以沖減嗎?
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
你好,你可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
后面這個(gè)股東這個(gè)25萬,后續(xù)外面有支付費(fèi)用可以沖減這個(gè)其他應(yīng)收款是嗎?
你好同學(xué),對(duì)的就是可以的。