你好,你用管理人員的名義登錄進(jìn)去試一下。
五月份開出去的專票,九月份退回來(lái)重開,開了紅字發(fā)票,然后又重新開具了同等金額的一張專票,請(qǐng)問這個(gè)季度怎么報(bào)稅?是不是一紅一藍(lán)就沖抵了不存在
跨月紅沖了3張發(fā)票,然后又重新開具了幾張,開票軟件上為什么重新開具的金額不在稅盤發(fā)票查詢當(dāng)月的合計(jì)數(shù)那?
開票就開一百萬(wàn)!六個(gè)月前開了一張100w的發(fā)票然后這個(gè)月他們要求我們重新開具!然后我這個(gè)月就沖紅,在重新開具這一百萬(wàn)了!那不需要抵扣的吧
9月紅沖了一張22年的發(fā)票,然后又重新開了一張,數(shù)量單價(jià)金額一樣,成本用沖了重新做嗎,因?yàn)閷?duì)方忘了在當(dāng)年認(rèn)證,所以要求重新開
對(duì)方給我開具電子普通發(fā)票,金額有誤當(dāng)月開具當(dāng)月沖紅,又重新開具了一張正確的,之前那張我方還需要留存嗎
老師好,想問一下我注冊(cè)一家生產(chǎn)型的企業(yè),但是設(shè)備是出租的,有訂單就租設(shè)備來(lái)生產(chǎn),這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產(chǎn)品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,我們?nèi)e家公司租賃機(jī)械,只租機(jī)械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機(jī)械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么??jī)烧叩陌l(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應(yīng)該怎么更改?我剛把對(duì)應(yīng)的所得稅補(bǔ)交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需不需要調(diào)整利潤(rùn)分配,還是等這個(gè)月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤(rùn)分配?麻煩老師詳細(xì)講解一下,謝謝
審計(jì)來(lái)查賬要查明細(xì)賬,是哪幾個(gè)科目的明細(xì)賬呢?
老師,請(qǐng)問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫(kù)存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問我的統(tǒng)計(jì)局跟退役金人減免當(dāng)時(shí)做的營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助,我匯算時(shí)A101010可以填營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎
老師好,請(qǐng)問收到股東投資款是借,銀行 貸,實(shí)收資本嗎?還是貸 其他應(yīng)付款股東名
名字都是設(shè)置好了的呀
你好,你看一下開票人當(dāng)時(shí)是以誰(shuí)的名義開的,只有a開的發(fā)票在a里面查詢,別是a開的發(fā)票,你用B查詢的 管理人,他是可以查詢AB開出來(lái)的發(fā)票。
你看看,我發(fā)照片你了,金額對(duì)不上
沒有,就是同一個(gè)人
你好,第二個(gè)不對(duì),第二個(gè)有一個(gè)作廢的發(fā)票。應(yīng)該是最后合計(jì)是2000。
你的銷售額一共就是2000。
沒明白,跨月紅沖,然后重新開具的為什么不計(jì)入本月合計(jì)數(shù)?那我下個(gè)月怎么做賬?
你好,你有一個(gè)作廢的發(fā)票,他算進(jìn)去啦,倒數(shù)第二個(gè)。
噢噢,那為什么紅沖后重新開具的發(fā)票,金額也不算進(jìn)去呢?
紅沖,然后再重新開一正數(shù),一負(fù)數(shù)是零不算進(jìn)去的。
噢噢,原來(lái)!那賬上怎么做紅沖的賬,做一個(gè)負(fù)數(shù)的,在做一個(gè)正數(shù)的?然后一正一負(fù)金額也還是不影響是嗎
對(duì)的,是的,是這么做。
好的,明白了,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。