同學(xué),你好 借:管理費用1000 貸:銀行存款500 其他應(yīng)付款500
老師,您好。A公司早就成立了,25年2月份重新更名為B,5月20號做了一般納稅人登記,我剛接手,公司的資料里有打印出來的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,重新做賬的話是在A的基礎(chǔ)上做,怎么確保資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是準(zhǔn)確的,能從電子稅務(wù)局查嗎,怎么查
外貿(mào)公司國外客人收匯現(xiàn)金轉(zhuǎn)老板卡上怎么合規(guī)操作?
公司貸了款,還清后結(jié)清證明要附憑證后面嗎,一定要附的嗎
我們賣車,支付服務(wù)費做什么分錄
老師,單位員工工傷,報社保一個金額,別的款都打款到個人了,還有個費用說是要公司付的,但單子對不上,那要怎么做賬?
老師 ,取得的發(fā)票類目 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓這種發(fā)票記賬的時候記庫存商品感覺不對勁啊 應(yīng)該計入什么科目呀,這個進來之后也銷售出去了
老師你好。我們1月采購了一批空調(diào),給了第一次金額,4月安裝完成,4月給了第二次金額。請問1月和4月如何入賬。
老師,想計算租賃負(fù)債,只有一年期的租賃期,按月折算出來的每個月的現(xiàn)值合計(11809),合計不等于全年的現(xiàn)值(11650)然后利息也不對,想問下問題出在哪里?
我們制造企業(yè)有專門負(fù)責(zé)外賬的,主要負(fù)責(zé)內(nèi)賬這塊,問下內(nèi)賬怎么做
老師,請問我4月開出的發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證了,我這個月還能作廢重開嗎?