你好,學(xué)員,題目是亂的
某企業(yè)的固定資產(chǎn)原值312.5萬元,預(yù)計(jì)殘值率4%,會(huì)計(jì)與稅法規(guī)定的使用年限均為5年,使用平均年限法時(shí),每年的稅前利潤(rùn)都是200萬元。所得稅稅率為25%。投資報(bào)酬率為10%,1~5年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)分別為.9091,0.8264,0.7513,0.6830,0.6209。 (1)假如企業(yè)未享受稅收優(yōu)惠,請(qǐng)分別計(jì)算平均年限法和年數(shù)總和法下該企業(yè)5年的應(yīng)納所得稅稅額的現(xiàn)值; (2)假如該企業(yè)前2年免稅,分別計(jì)算使用平均年限法法和年數(shù)總和法時(shí),該企業(yè)5年的應(yīng)納所得稅稅額現(xiàn)值; (3)從以上分析中總結(jié)企業(yè)在未享受稅收優(yōu)惠期間和享受稅收優(yōu)惠期間固定資產(chǎn)折舊的籌劃原理及結(jié)論。
2.某企業(yè)在某年初購買了一套設(shè)備,初始投資為35000元。使用期限為5年,預(yù)計(jì)5年后其殘值為1750元。使用該設(shè)備后每年能獲得利潤(rùn)14000元。所得稅稅率為33%,試計(jì)算在其使用期限內(nèi)每年的稅后現(xiàn)金流量。(1)按平均年限法計(jì)算折舊;。3(2)按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊;(3)按年數(shù)總和法計(jì)提折舊。
某企業(yè)有一項(xiàng)固定資產(chǎn)原值300萬元,無殘值,折舊年限為5年,會(huì)計(jì)上采用年限平均法計(jì)提折舊,稅法要求采用年數(shù)總和法。設(shè)該企業(yè)在該項(xiàng)固定資產(chǎn)使用的5年里每年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額均為1000萬元,沒有其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,要求列出資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法下5年計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
某企業(yè)的固定資產(chǎn)原值312.5萬元,預(yù)計(jì)殘值率4%,會(huì)計(jì)與稅法規(guī)定的使用年限均為5年,使用平均年限法時(shí),每年的稅前利潤(rùn)都是200萬元。所得稅稅率為25%。投資報(bào)酬率為10%,1~5年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)分別為0.9091,0.8264,0.7513,0.6830,0.6209。(1)計(jì)算使用平均年限法時(shí),該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅;(2)計(jì)算使用年數(shù)總和法時(shí),該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅;(3)假如該企業(yè)前2年免稅,計(jì)算使用平均年限法法時(shí),該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅;(4)假如該企業(yè)前2年免稅,計(jì)算使用年數(shù)總和法時(shí),該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅。
某企業(yè)的固定資產(chǎn)原值312.5萬元,預(yù)計(jì)殘值率4%,會(huì)計(jì)與稅法規(guī)定的使用年限均為5年,使用平均年限法時(shí),每年的稅前利潤(rùn)都是200萬元。所得稅稅率為25%。投資報(bào)酬率為10%,1~5年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)分別為0.9091,0.8264,0.7513,0.6830,0.6209。(1)計(jì)算使用平均年限法時(shí),該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅;(2)計(jì)算使用年數(shù)總和法時(shí),該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅;(3)假如該企業(yè)前2年免稅,計(jì)算使用平均年限法法時(shí),該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅;(4)假如該企業(yè)前2年免稅,計(jì)算使用年數(shù)總和法時(shí),該企業(yè)5年的應(yīng)交所得稅。
老師,稅務(wù)局讓我把2022年8月一張已經(jīng)抵扣的專票,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問怎么做分錄?
請(qǐng)問下老師,購買電腦的時(shí)候,因?yàn)橛腥瑢?shí)際支付比發(fā)票金額少,少的一部分金額做到哪里比較合適,營業(yè)外收入嗎
老師我是三十三期的學(xué)員 我在電腦賬的3月份19號(hào)憑證結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,20憑證結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,為啥不能一起結(jié)轉(zhuǎn),不都是費(fèi)用嗎?老師我沒明白 ,請(qǐng)給我講解一下 謝謝
老師:建筑行業(yè)可以以發(fā)票確認(rèn)收入嗎
老師,取得專票價(jià)為1000元,稅為60元,實(shí)際報(bào)銷為900元,分錄為借:管理費(fèi)用 849.06,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50.94,貸:銀行存款 900,抵扣勾選時(shí)稅是60元,差額9.06元需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出記入貸方,借方記入什么科目呢。
工資一年超過多少錢有個(gè)人所得稅
老師生產(chǎn)制造業(yè)出口退稅,期末有留抵稅額,留抵稅額要做賬務(wù)處理嗎,還有沒有用完的留抵稅額要做賬務(wù)處理,免抵稅額為0
非首套房又租房住的可以選擇申報(bào)住房租金扣除嗎?
老師去年工資多計(jì)提了,今年還可以沖銷嗎
老師,公司名下的寫字樓物業(yè)被老板朋友幾家公司掛靠了公司注冊(cè)地址,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理好?