你好,學(xué)員,,應(yīng)收預(yù)收可以對沖的
應(yīng)付賬款因為沒有收到發(fā)票,一直掛在借方?,F(xiàn)在年底了應(yīng)該怎么處理?(對方公司已注銷,應(yīng)該沒法補(bǔ)開票了。)
去年4月受托開發(fā)一款軟件,按合同約定收到了一筆96000預(yù)收款,因?qū)Ψ秸f要更改公司名稱,我們就等著一直沒開票沒申報收入,去年我們是小規(guī)模納稅人。后面開發(fā)的款項對方一直不付,我們既未收到款也未開票,今年我們是一般納稅人了。預(yù)收賬款96000元一直掛著有一年多了,該怎么處理?
請問老師,應(yīng)收賬款借方 預(yù)收賬款貸方, 一直掛著的科目,應(yīng)收是因為發(fā)票開了,多年之久,一直找不到公司法人,收不到款,后期怎么處理呢?。。 預(yù)收是錢收到了,開票給對方,對方不需要發(fā)票,后期怎么平賬呢
老師,我們收到對方一筆款,掛了預(yù)收賬款,后期對方不要求開發(fā)票應(yīng)該怎么平賬
老師,銷售一批貨物,對方給了一半錢,剩下的一半不給了,我們也一分錢發(fā)票沒開給對方,這收到的一半錢因為沒開發(fā)票,也一直沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬上掛著應(yīng)收賬款貸方(就是我們收到一半款沒給他們開發(fā)票的錢),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
收入總額包括哪些收入?
怎么做分錄呢
借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款
可是,應(yīng)收預(yù)收明細(xì)不就不能平賬嗎?。。,余額倒是變少了
對沖完之后,剩余的余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支的