你好,學(xué)員,題目有點(diǎn)亂
采購與銷售過程中增值稅核算(會計(jì)主體為A企業(yè)) 1.A企業(yè)向 B 企業(yè)購入庫存商品一批,商品本身買價5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率13%,尚未付款。 2.A企業(yè)將上述庫存商品賣給 C 企業(yè),賣價10萬元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)末收。 3.A企業(yè)支付 B 企業(yè)商品款。 4.A 企業(yè)收到 C 企業(yè)商品款。 5. A 企業(yè)繳納應(yīng)交的增值稅。 這些分錄怎么寫呢??
3.A.B.C企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下事項(xiàng):(1)B企業(yè)從A企業(yè)采購30000元的貨物一批,從A企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票上注明貨物價款50000元,稅額6500元。(2)A與C未發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),A企業(yè)向C企業(yè)開具一份增值稅專用發(fā)票,注明貨物價款5000元,稅額650元。請依次簡要回答下列問題:(1)A企業(yè)向B、C企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票分別屬于什么行為?(2)假設(shè)A企業(yè)未就其虛開金額申報并繳納增值稅,A企業(yè)具上述增值稅專用發(fā)票應(yīng)如何計(jì)算增值稅?(3)A企業(yè)開具上述增值稅專用發(fā)票的行為將會受到怎樣的行政處罰?(4)若B、C企業(yè)受到上述增值稅專用發(fā)票己申報抵扣,增值稅應(yīng)如何處理,將會受到怎樣的行政處罰?
A、B、C企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下事項(xiàng):(1)B企業(yè)從A企業(yè)采購30000元的貨物一批,從A企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票上注明貨物價款50000元,稅額6500元;(2)A與C未發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),A企業(yè)向C企業(yè)開具一份增值稅專用發(fā)票,注明貨物價款500元,稅額650元。請依次簡要回答下列問題:上述發(fā)票均未申報并且未繳納增值稅)問題(1リ:A企業(yè)向B、C企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票分別屬于什么行為?問題(2):A企業(yè)開具上述增值稅專用發(fā)票應(yīng)如何計(jì)算增值稅?間題(3):A企業(yè)開具上述增值稅專用發(fā)票的行為將會受到怎樣的行政處罰?問題(4)若B、C企業(yè)收到上述增他群專用發(fā)票已申報抵扣,增值稅應(yīng)如何處理,將會受到怎樣的行政處罰?
A企業(yè)是會計(jì)主體,請做出分錄:1、A企業(yè)向B企業(yè)購入庫存商品一批,商品本身買價5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率13%,尚未付款2、A企業(yè)將上述庫存商品賣給C企業(yè),賣價10萬元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)未收3、A企業(yè)轉(zhuǎn)賬支付B企業(yè)第一題的款項(xiàng)4、A企業(yè)收到C企業(yè)交來貨款,存入銀行。5、繳納此筆購銷業(yè)務(wù)的增值稅
A企業(yè)是會計(jì)主體,請做出分錄:1、A企業(yè)向B企業(yè)購入庫存商品一批,商品本身買價5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率13%,尚未付款。2、A企業(yè)將上述庫存商品賣給C企業(yè),賣價10萬元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)未收。3、A企業(yè)轉(zhuǎn)賬支付B企業(yè)第一題的款項(xiàng)。4、A企業(yè)收到C企業(yè)交來貨款,存入銀行。5、繳納此筆購銷業(yè)務(wù)的增值稅。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么