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Q

老師,請問已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開錯了,現(xiàn)在需要重新要求對方來給我們,我們自己需要做那些事情啊

2022-09-19 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-19 09:13

你們開紅字信息給對方,對方開負數(shù)發(fā)票給你們

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快賬用戶4345 追問 2022-09-19 09:18

會計分錄怎么做?。窟€有稅務(wù)上我要做什么

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齊紅老師 解答 2022-09-19 09:23

借:原材料 負數(shù)? ? ?? 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶4345 追問 2022-09-19 09:26

稅務(wù)上呢?報稅系統(tǒng)啊老師

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快賬用戶4345 追問 2022-09-19 09:26

要做什么處理啊

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齊紅老師 解答 2022-09-19 09:27

在增值稅申報表附表2填進項轉(zhuǎn)出

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你們開紅字信息給對方,對方開負數(shù)發(fā)票給你們
2022-09-19
就是留底了,沒有抵扣的。
2022-08-24
你好 需要的,這個你們收到發(fā)票之后,才紅沖的
2022-06-21
你好,對的是的,是這么做的。
2021-10-18
是的,對方先開紅字信息表,你們再開紅字發(fā)票
2021-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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