正常確認(rèn)收入 沖銷預(yù)收 借:預(yù)收 貸:主營 應(yīng)交稅費
請問一下,房地產(chǎn)公司,老項目預(yù)收發(fā)票開出,會計分錄,借銀行存款,貸預(yù)收賬款 當(dāng)繳納增值稅預(yù)交百分之三,時會計分錄如何做? 附加稅費又如何做分錄?
老師,我們是房地產(chǎn)公司,前期預(yù)售房的首付款都是私戶,這個月開的發(fā)票,請問怎么做分錄,借:其他應(yīng)付款 -老板 貸預(yù)收賬款 還是借其他應(yīng)收款-老板 貸預(yù)收賬款呢
銷售現(xiàn)房,首付款已經(jīng)收到,也開具了發(fā)票,做賬:借:銀存,貸:預(yù)收,貸:銷項稅,銀行貸款部分也開具了發(fā)票,增值稅也交了,但是貸款還沒批下來,請問貸款部分的發(fā)票怎么做賬
老師好,請問房地產(chǎn)開發(fā)公司收到銀行發(fā)放給業(yè)主的貸款,怎么做分錄?未開出銷售發(fā)票的
房地產(chǎn)公司銷售房子時開出零稅點發(fā)票分錄是借銀行存款 貸預(yù)收賬款,那現(xiàn)在交房了,開出9稅點發(fā)票,請問老師,怎么做分錄?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
謝謝老師,已經(jīng)交房了,有一部分業(yè)主交房了但未開發(fā)票,那應(yīng)該怎么做分錄呢?
同學(xué)你好,你現(xiàn)在可以把發(fā)票補開給他們,或者申報未開票收入,等他需要發(fā)票的時候開給他也行,只要你交稅了就行。
老師,開零稅發(fā)票時,已經(jīng)預(yù)繳了增值稅的呀,那我就不知道怎么做了
同學(xué)你好 你是之前收到預(yù)收款開具了0稅率的發(fā)票 按照3%預(yù)繳增值稅,現(xiàn)在開具客戶普通發(fā)票9%,你申報的時候扣除預(yù)繳后的進(jìn)項申報,做賬的時候 , 預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅, 本次開具的9%轉(zhuǎn)到未交增值稅 ,差額繳納掉未交增值稅6%即可!預(yù)繳的時候 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 3% 貸:銀行存款 3% 后期 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3% 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3% 本期 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 9% 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9% 兩個未交增值稅沖銷 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅6% 貸:銀行存款6%