同學(xué)你好,加計扣除的金額,是上述兩者孰小為基數(shù)來計算的,是的。
例1: A企業(yè)(非科技型中小企業(yè))2018年委托非關(guān)聯(lián)境外B企業(yè)研發(fā),假設(shè)該研發(fā)符合研發(fā)費用加計扣除的相關(guān)條件。A企業(yè)支付給B企業(yè)110萬元;A企業(yè)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費120萬元。 A企業(yè)委托境外研發(fā)費用=110×80%=88萬元 A企業(yè)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用三分之二部分:120×2÷3=80萬元 A企業(yè)可加計扣除的委托境外研發(fā)費用為80萬元(委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用三分之二的部分) 2018年,A企業(yè)加計扣除的研發(fā)費用金額:(120+80)×50%=100萬元。 請問這道題的最后,(120+80)×50%是什么意思
甲企業(yè)2021年境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用為210萬元,當(dāng)年甲企業(yè)委托境外乙企業(yè)進(jìn)行研發(fā)活動,符合獨立交易原則,也符合研發(fā)費用加計扣除的相關(guān)條件,且研發(fā)活動未形成無形資產(chǎn),甲企業(yè)支付乙企業(yè)委托研發(fā)費用120萬元。 【解析】委托境外研發(fā)費用按實際發(fā)生額80%計算 =120×80%=96(萬元)<210×2/3=140萬元, 甲企業(yè)委托境外研發(fā)費用在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,還可以加計扣除的金額為96×75%=72(萬元)。 老師您好,這最后加計扣75的政策是企稅的哪個
委托境外進(jìn)行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方的委托境外研發(fā)費用。委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用三分之二的部分,可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前加計扣除。 老師,加計扣除的金額,是上述兩者孰小為基數(shù)來計算的是嘛?
委托境內(nèi)研發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)生的研發(fā)支出按80%記入研發(fā)費用并加計扣除,剩下的20%計入哪里?委托境外研發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)生的研發(fā)支出的80%計入研發(fā)費用,不超過境內(nèi)符合規(guī)定的研發(fā)費用的2/3部分準(zhǔn)予加計扣除,2/3部分是含委托境內(nèi)研發(fā)機(jī)構(gòu)支付的實際費用的80%嗎?
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的研發(fā)費用可以加計扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機(jī)構(gòu)或個人進(jìn)行研究開發(fā)活動所發(fā)生的費用(研究開發(fā)活動成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)緊密相關(guān))。委托外部研究開發(fā)費用的實際發(fā)生額應(yīng)按照獨立交易原則確定,按照實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費用化支出——委托研發(fā)費用 ——**項目”這個科目并在年度匯算清繳時進(jìn)行加計扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費流水賬上登記嗎
公司財務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個月份的一筆成本科目寫到貸方,報表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報截止時間是什么時候呢?
老師,我們公司申請退企業(yè)所得稅,退稅申請了,專管員說需要調(diào)部分出來,才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請的金額已經(jīng)提交了
那么老師,不考慮加計扣除,計算另一個數(shù),稅前可以扣除的金額是費用實際發(fā)生額的80%,還是兩者孰小呢?
同學(xué)你好,稅前可以扣除的金額,是實際費用。兩者都不是。
但老師,這是境外的呀?
同學(xué)你好,是的,境外的,正常合理的支出,是可以全額稅前扣除的。