您好,同學! 全部的均歸結(jié)至研發(fā)費用,只是所得稅上可以80%部分加計扣除,在申報表中調(diào)整,不影響企業(yè)會計核算的。
例1: A企業(yè)(非科技型中小企業(yè))2018年委托非關(guān)聯(lián)境外B企業(yè)研發(fā),假設(shè)該研發(fā)符合研發(fā)費用加計扣除的相關(guān)條件。A企業(yè)支付給B企業(yè)110萬元;A企業(yè)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費120萬元。 A企業(yè)委托境外研發(fā)費用=110×80%=88萬元 A企業(yè)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用三分之二部分:120×2÷3=80萬元 A企業(yè)可加計扣除的委托境外研發(fā)費用為80萬元(委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用三分之二的部分) 2018年,A企業(yè)加計扣除的研發(fā)費用金額:(120+80)×50%=100萬元。 請問這道題的最后,(120+80)×50%是什么意思
老師你好,請問委托外部機構(gòu)研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照實際發(fā)生額的80%計入研發(fā)費用并加計扣除是什么意思?比如委托外部機構(gòu)研發(fā)活動發(fā)生了100萬費用,那么加計扣除是100+100*80%*75%?還是100*80%+100*80%*75%?
老師,委托境外研發(fā)費用加計限額2/3,境內(nèi)部分要是也有委托的話,境內(nèi)委托*80%×2/3,還是直接×2/3呀
委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方的委托境外研發(fā)費用。委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用三分之二的部分,可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前加計扣除。 老師,加計扣除的金額,是上述兩者孰小為基數(shù)來計算的是嘛?
委托外部機構(gòu)研發(fā)費加計扣除的地方我有點迷糊,比如說制造企業(yè)全年的研發(fā)費700萬,其中委托境外機構(gòu)的研發(fā)費是400萬; 我想確認的2個問題:1、委托境外可扣的研發(fā)費是不是=400*80%?還是400? 2、委托境外研發(fā)費加計扣除的基數(shù):min【400*80% VS (700-400)×2/3】?
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎