你好,學(xué)員,這個(gè)具體哪里不清楚的
某公司2020年發(fā)現(xiàn),2019年公司漏記一項(xiàng)累計(jì)折舊200元,所得稅申報(bào)表中未扣除該項(xiàng)費(fèi)用。假設(shè)2019年所得稅稅率為25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該公司凈利潤的10%提取法定盈余公積,假定稅法允許調(diào)整所得稅費(fèi)用。要求進(jìn)行相關(guān)調(diào)整。
甲公司在2020年年底發(fā)現(xiàn),2019年公司多記一項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用300000元,所得稅申報(bào)表中多扣扣除該項(xiàng)費(fèi)用。2019年適用所得稅稅率為25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該公司按凈利潤的10%、5%提取法定盈余公積和任意盈余公積。假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。要求:編制有關(guān)項(xiàng)目的調(diào)整分錄。
21.乙公司20x6年發(fā)現(xiàn),20x5年公司漏記- -項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備100 000元,所得稅申報(bào)表中未加上該項(xiàng)費(fèi)用。假設(shè)20x5年適用所得稅稅率為25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),稅法允許調(diào)整應(yīng)納所得稅額。該公司按凈利潤的10%提取盈余公積。 要求:請(qǐng)按照前期差錯(cuò)更正的要求編制造
21.乙公司20x6年發(fā)現(xiàn),20x5年公司漏記- -項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備100 000元,所得稅申報(bào)表中未加上該項(xiàng)費(fèi)用。假設(shè)20x5年適用所得稅稅率為25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),稅法允許調(diào)整應(yīng)納所得稅額。該公司按凈利潤的10%提取盈余公積。 要求:請(qǐng)按照前期差錯(cuò)更正的要求編制
6、甲公司在2020年年底發(fā)現(xiàn),2019年公司多記一項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用300000元,所得稅電報(bào)表中多扣扣除該項(xiàng)費(fèi)用。2019年適用所得稅稅率為25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該公司按凈利潤的10%、5%提取法定盈余公積和任意盈余公積。假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。要求:編制有關(guān)項(xiàng)目的調(diào)整分錄。
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
會(huì)計(jì)分錄
借以前年度損益調(diào)整100000 貸壞賬準(zhǔn)備100000 ? 借應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整100000*25%=25000 ? 借未分配利潤75000-7500 盈余公積7500 貸以前年度損益調(diào)整100000-25000=75000