你好 這個你需要做調整分錄 借:應付職工薪酬 貸:管理費用等
我用金蝶K工S迷你版做賬,11月份錄入憑證時說己結賬了,無法錄入,后改錄入時間為12月丨日,12月份憑證錄入時間為12月31日,一起結賬,生成報表出現(xiàn)錯誤,想反結賬無口令,怎么辦好?
老師 我3月憑證已經(jīng)結賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個3月的憑證做錯了 想要修改 我現(xiàn)在反結賬 飯過賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動結轉的損益憑證 你看怎么處理合適
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)6月份的一筆業(yè)務,錄入分錄時摘要寫錯了(分錄金額都正確),已結賬并裝訂好憑證了,怎么改正一下呢
老師好,金蝶迷你版,八月份的賬已經(jīng)結完了,9月做了一部分憑證了,發(fā)現(xiàn)8月的計提工資金額錯誤,怎么修改呢
老師好,以前的賬套是用小企業(yè)會計準則,現(xiàn)在想改為企業(yè)會計準則,2023年的賬已經(jīng)結賬了,1月份的還沒開始,怎么操作呢,金蝶迷你版的
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
老師,民宿租來的房子,裝修審批有個測繪費3000,我入賬長期待攤費用的話,要攤銷幾年,租賃期10年,裝修前已租1年,我感覺金額才3000元,不想按9年去攤銷,能用1年攤銷完嗎?
老師,紅沖掉去年一張45000的一張專票,一季度做賬時,這個紅沖掉的發(fā)票,這個稅額該怎么處理,
老師,我們是海膽銷售公司,是跟漁民收的海膽,他們出海捕撈的,我們怎么開收購票?需要什么資料?
老師,工資5000,我想按社保最低標準交社保,該怎么做?
老師您好,我們這邊做了暫估,暫估的時候是借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-暫估,我們現(xiàn)在做匯算的時候票找不進來了,需要調增,那我沖賬目上的暫估的話是不是應該借:應付賬款-藏藥貸:利潤分配-未分配利潤
殘保金是稅錢工資還是稅后工資申報呢?是扣完社保后的工資呢?
老師,工資5000,我想按社保最低標準交,該怎么做?
請問有沒有一份關于財務報表三張表之間的勾稽關系,各種指標分析和解讀的資料
老師您好!請問業(yè)務招待費是全年營收的千分之五,那這個全年營收是,主營業(yè)務收入減去成本=全年營收?
少提了個稅的部分,工資計提的時候是不是貸方應付職工薪酬得加上個稅的部分,然后計提個稅時借方應付職工薪酬個稅金額,這樣的話應付職工薪酬余額才是應發(fā)的數(shù)對不
你這個個人所得稅可以在9月份的時候,直接繳納的,就不需要再反復計提了,因為這樣容易使賬務處理變動非常復雜
9月份繳納8月個稅的時候直接借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款了,沒有再計提 8月底計提8月工資時應付職工薪酬貸方?jīng)]有加上個人所得稅,計提了個人所得稅 借:應付職工薪酬,貸:應交稅費-應交增值稅了
也就是八月份計提工資時計提的是實發(fā)金額
我怎么調整呢
這種再反復計提個人所得稅我就沒有遇到過了,因為后面的分錄是很復雜的了
那個人所得稅不用計提嗎
計提工資的時候是不是計提的應發(fā)金額呢(包括實發(fā)+個稅+社保公積金個人部分)
你如果是當時有計提,那么是 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費---個人所得稅 但是你現(xiàn)在再調整一部分,我就不知道怎么處理了
我沒有調整啊,我是說我計提工資的時候計提的是實發(fā)金額,應該計提應發(fā)金額,少提了,怎么調
借:應付職工薪酬 貸:應交稅費---個人所得稅 你可以做這個相反的分錄
好的謝謝老師
如果做相反分錄的話,那9月交納個人所得稅,借:應交稅費-應交個人所得稅不就有余額了嗎
后面你不是要繳稅,那么是會吧這個科目沖掉阿