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老師好,金蝶迷你版,八月份的賬已經(jīng)結完了,9月做了一部分憑證了,發(fā)現(xiàn)8月的計提工資金額錯誤,怎么修改呢

2022-09-17 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-17 13:41

你好 這個你需要做調整分錄 借:應付職工薪酬 貸:管理費用等

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快賬用戶3310 追問 2022-09-17 13:54

少提了個稅的部分,工資計提的時候是不是貸方應付職工薪酬得加上個稅的部分,然后計提個稅時借方應付職工薪酬個稅金額,這樣的話應付職工薪酬余額才是應發(fā)的數(shù)對不

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齊紅老師 解答 2022-09-17 14:04

你這個個人所得稅可以在9月份的時候,直接繳納的,就不需要再反復計提了,因為這樣容易使賬務處理變動非常復雜

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快賬用戶3310 追問 2022-09-17 14:14

9月份繳納8月個稅的時候直接借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款了,沒有再計提 8月底計提8月工資時應付職工薪酬貸方?jīng)]有加上個人所得稅,計提了個人所得稅 借:應付職工薪酬,貸:應交稅費-應交增值稅了

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快賬用戶3310 追問 2022-09-17 14:15

也就是八月份計提工資時計提的是實發(fā)金額

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快賬用戶3310 追問 2022-09-17 14:16

我怎么調整呢

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齊紅老師 解答 2022-09-17 14:29

這種再反復計提個人所得稅我就沒有遇到過了,因為后面的分錄是很復雜的了

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快賬用戶3310 追問 2022-09-17 14:50

那個人所得稅不用計提嗎

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快賬用戶3310 追問 2022-09-17 14:51

計提工資的時候是不是計提的應發(fā)金額呢(包括實發(fā)+個稅+社保公積金個人部分)

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齊紅老師 解答 2022-09-17 15:14

你如果是當時有計提,那么是 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費---個人所得稅 但是你現(xiàn)在再調整一部分,我就不知道怎么處理了

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快賬用戶3310 追問 2022-09-17 15:49

我沒有調整啊,我是說我計提工資的時候計提的是實發(fā)金額,應該計提應發(fā)金額,少提了,怎么調

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齊紅老師 解答 2022-09-17 15:50

借:應付職工薪酬 貸:應交稅費---個人所得稅 你可以做這個相反的分錄

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快賬用戶3310 追問 2022-09-17 16:01

好的謝謝老師

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快賬用戶3310 追問 2022-09-17 16:03

如果做相反分錄的話,那9月交納個人所得稅,借:應交稅費-應交個人所得稅不就有余額了嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-17 16:10

后面你不是要繳稅,那么是會吧這個科目沖掉阿

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你好 這個你需要做調整分錄 借:應付職工薪酬 貸:管理費用等
2022-09-17
你好!做調整憑證就可以
2021-01-11
先做計提工資和計提公司部分社保,交社保的分錄,發(fā)放時再做發(fā)放工資扣個人社保的分錄
2024-09-10
想反結賬必須有口令,沒有口令無法反結賬。
2021-01-07
你好,同學 過賬結賬會自動按月份分開的,不會過在一起
2022-03-05
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