您好,您看軟件里上述異常人員的狀態(tài)
老師您好我想請(qǐng)問下,員工離職兩個(gè)月后,又回來入職了,個(gè)稅申報(bào)要怎么申報(bào)?是把人員狀態(tài)由非正常更改為正常,再把入職時(shí)間改成重新入職的時(shí)間進(jìn)行報(bào)送嗎?
老師,請(qǐng)問一下個(gè)稅導(dǎo)進(jìn)數(shù)據(jù)時(shí)候,提示有幾個(gè)人申報(bào)狀態(tài)為非正常,導(dǎo)出來的時(shí)候又是其他人的名字,是怎么回事喃?提示的其他幾人狀態(tài)又是正常的狀態(tài),是哪里的原因 喃?
0老師好我想請(qǐng)問一下,我們公司有個(gè)員工在2023年1月5號(hào)就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因?yàn)檫@個(gè)員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個(gè)員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒有給繳納了,這種情況下這個(gè)離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,我應(yīng)該在2月申報(bào)1月個(gè)人所得稅的時(shí)候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報(bào)2月的時(shí)候改成非正常狀態(tài)?
老師,請(qǐng)問一下自然人電子稅務(wù)局突然有許多個(gè)人信息,然后公司沒有這些人我選擇狀態(tài)是非正常,最后申報(bào)的時(shí)候跳出來這些,請(qǐng)問要怎么解決?
老師你好!請(qǐng)問我們公司是按回款進(jìn)度發(fā)工資,銷售人員辭職了半年后又發(fā)放的工資應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè)稅?是把非正常狀態(tài)調(diào)整為正常嗎?還是合并到另一家公司申報(bào)(因?yàn)樗搅肆硪患夜疽彩俏以谏陥?bào)個(gè)稅)
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
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在人員信息采集,更多操作那里查看嘛
您好,就是看系統(tǒng)里的人員狀態(tài)