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要求:根據(jù)上述資料逐項(xiàng)編制乙公司會(huì)計(jì)分錄。丙公司為增值稅一般納稅人,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2020年1月1日,將一幢辦公樓的建造工程出包由D公司(為增值稅一般納稅人)承建,按合理估計(jì)的發(fā)包工程進(jìn)度和合同規(guī)定向D公司結(jié)算進(jìn)度款,取得D公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明工程款600000元,稅率9%。(2)2021年1月1日,工程完工后,收到D公司有關(guān)工程結(jié)算單據(jù),補(bǔ)付工程款并取得D公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明工程款400000元,稅率9%。(3)2021年1月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。(4)2021年2月計(jì)提該辦公樓折舊。(5)2022年4月2日支付辦公樓維護(hù)費(fèi)5000元。要求:根據(jù)上述資料逐項(xiàng)編制丙公司會(huì)計(jì)分錄。

2022-09-17 12:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-17 12:29

同學(xué), 借 在建工程 貸 應(yīng)付賬款

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同學(xué), 借 在建工程 貸 應(yīng)付賬款
2022-09-17
2020年7月1日 借: 在建工程? 600000? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅54000 貸:銀行存款?654000 2021年4月1日 借:?在建工程??400000? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅36000 貸:銀行存款?436000 借:固定資產(chǎn)1000000 貸:在建工程1000000
2022-06-23
您好 借:在建工程 600000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額54000 貸:應(yīng)付賬款 654000 借:在建工程 400000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額36000 貸:應(yīng)付賬款 436000 借:固定資產(chǎn) 600000%2B400000=1000000 貸:在建工程 1000000
2022-06-09
借,在建工程60萬 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅5.4萬 貸,銀行存款65.4萬 借,在建工程40萬 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅3.6萬 貸,銀行存款43.6萬 折舊金額100萬÷20年=5萬每年折舊 借,管理費(fèi)用5×8/12 貸,累計(jì)折舊5×8/12
2022-05-25
同學(xué)你好,哪里不明白?
2022-11-26
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