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甲公司為增值稅一般納稅人,某月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售M型彩電,取得含增值稅價款 6 780 000元,另收取包裝物租金56 500元(含稅)。 (2)購進(jìn)生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專用發(fā) 票注明稅額480 000元。 (3)購進(jìn)勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明 稅額300元。 (4)銷售自己使用過的一批辦公設(shè)備,取得含 增值稅銷售額18000元,該批辦公設(shè)備2008年購入, 按固定資產(chǎn)核算。 計算本公司應(yīng)納稅額

2022-09-17 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-18 08:35

你好同學(xué), 1銷項稅=(6 780 000+56 500)/1.13*0.13 2進(jìn)項稅=480000 4簡易征收=18000/1.03*0.02

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你好同學(xué), 1銷項稅=(6 780 000+56 500)/1.13*0.13 2進(jìn)項稅=480000 4簡易征收=18000/1.03*0.02
2022-09-18
你好,應(yīng)納稅額計算為=(6780000%2B56500%2B18000)/(1%2B13%)*13%-480000
2022-09-16
您好 甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額6780000/1.13*0.13%2B56500/1.13*0.13%2B500*4520/1.13*0.13-480000=566500
2022-05-06
你好 應(yīng)納增值稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=6780000/1.13*13%%2B56500/1.13*13%%2B500*4520/1.13*13%—480000
2022-05-06
你好請把題目部分復(fù)制過來
2023-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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