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2.甲公司為增值稅一般納稅人,某月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)銷售M型彩電,取得含增值稅價(jià)款6780000元,另收取包裝物租金56500元。(2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價(jià)4520元/臺,舊彩電每臺折價(jià)316.4元。(3)購進(jìn)生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額480000元。(4)購進(jìn)勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。

2022-05-06 13:56
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2022-05-06 13:58

你好 應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=6780000/1.13*13%%2B56500/1.13*13%%2B500*4520/1.13*13%—480000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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