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2.甲公司為增值稅一般納稅人,某月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售M型彩電,取得含增值稅價(jià)款6 780 000元,另收取包裝物租金56 500元。 (2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺(tái),N型彩電同期含增值稅銷售單價(jià)4 520元/臺(tái),舊彩電每臺(tái)折價(jià)316.4元。 (3)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額480 000元。 (4)購(gòu)進(jìn)勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。 請(qǐng)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。

2022-05-06 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-06 14:40

您好 甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額6780000/1.13*0.13%2B56500/1.13*0.13%2B500*4520/1.13*0.13-480000=566500

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您好 甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額6780000/1.13*0.13%2B56500/1.13*0.13%2B500*4520/1.13*0.13-480000=566500
2022-05-06
你好 應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=6780000/1.13*13%%2B56500/1.13*13%%2B500*4520/1.13*13%—480000
2022-05-06
1、計(jì)算甲公司當(dāng)月銷售M型彩電增值稅銷項(xiàng)稅額 (6780000+56500)/1.13*0.13=786500
2022-06-13
你好請(qǐng)把題目部分復(fù)制過來
2023-04-28
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